你好,你看一下你會(huì)做了嗎?你只要能做了就行 能做更好
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
咱們業(yè)務(wù)很單一 每個(gè)月銷售就不到10筆 其他的票據(jù)我也能自己對應(yīng)科目記賬 報(bào)稅之前在代賬公司我?guī)煾狄矌н^我 每次勾選也是我這邊勾選了之后他們才進(jìn)去報(bào)稅的 我覺得自己能做
問題是 我看了他們做的賬 往來掛賬簡直太大了 另外就是 公司每進(jìn)一筆款 都立馬被老板娘提現(xiàn)了 需要從公戶支付的時(shí)候又再存進(jìn)來那種 應(yīng)收和應(yīng)付也掛著許多數(shù)額
個(gè)稅的話 我這邊下載了自然人電子稅務(wù)局扣繳客戶端 但是沒有之前的個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù) 這個(gè)我需要到政務(wù)中心去處理然后才能將之前的申報(bào)數(shù)據(jù)給下載到我電腦上 其他的我沒啥擔(dān)心的了 郭老師看看是否還有哪里需要值得注意的呢
那就可以的,你可以跟你老板說一下的。
加工資的話可以折中600不老師 目前工資是4500+社保打整5500,如果跟老板說加工資的話可以直接600嗎 就是5100+社保打整6100了 就是對于職場這種 我沒經(jīng)驗(yàn)得 也不知道喊加工資妥不妥 我心里是這樣想的 所以問問老師
看下你當(dāng)?shù)毓べY,你看其他公司財(cái)務(wù)什么情況,只要符合你當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)的可以 你得自己覺著合適才行。
要得 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。