你好 個稅是這么交的哈 但是印花稅現(xiàn)在還是有減半的政策哈
老師,現(xiàn)在公司需要轉(zhuǎn)股,但是現(xiàn)在賬上未分配利潤有10萬,我買這個公司是11萬,那么我需要繳納的個人所得稅是按10萬的百分之20繳納還是差額1萬的20%繳納呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅和個稅計算:公司是一般納稅人,注冊資本1000萬,2022年6月公司個人股東甲轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%(認繳出資額100萬)給個人股東乙,轉(zhuǎn)讓金額0元。3月凈資產(chǎn)50萬,凈利潤100元。5月凈資產(chǎn)60萬,凈利潤200元。印花稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓價值100萬*萬分之五*50%=250元,還是=3月凈資產(chǎn)50萬*10%*萬分之五*50%=12.5元,還是=5月凈資產(chǎn)60萬*10%*萬分之五*50%=15元?個稅=3月凈利潤100*10%*20%=2元,還是=5月凈利潤200*10%*20%=4元?如果都不對,怎么計算?
老師,公司有一股東持股80%股權(quán),他的股份全部平價轉(zhuǎn)讓(認繳160萬,實繳40萬),現(xiàn)賬上有20萬未分配利潤。轉(zhuǎn)讓需要繳納多少印花稅以及個人所得稅,如何計算?
老師 變更股權(quán)的問題 比如說公司四個股東 ABCd ABC 各占20% d占40 現(xiàn)在ab把股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給cd 如果賬上的未分配利潤是10萬 是不是Ab分別需要繳納個人所得稅 10*20%*20%的個稅哇 印花稅是10%20%*萬分之五哇
老師。我們公司注冊資本500萬,A股東占比47%實繳52萬,認繳235萬。我們B股東占比20萬實繳100萬,認繳100萬。C股東占比33%實繳0,認繳165萬?,F(xiàn)在ABC股東分別把持有股權(quán)給另外一個人,AB股東評價轉(zhuǎn)讓,C股東認繳0,C股東0元轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表實繳152萬-是AB股東的,然后稅務局認定C股東轉(zhuǎn)讓價格偏低,要按凈資產(chǎn)去計算轉(zhuǎn)讓價格152萬的33%去進行轉(zhuǎn)讓,那么C股東不是虧了,人家沒有實繳
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
嗯嗯 好的 個稅是對的哈 沒有問題了
加油 等你的好評哦