您好,這是增值稅么,圖片沒有截圖哦
我應該調(diào)整個報表,這樣11月份出現(xiàn)欠繳,12月份出現(xiàn)多繳!稅款是一樣的不用補!但是滯納金11月到現(xiàn)在205天,太不合理!怎么做能只收一個月的滯納金,繳款金額在12月份的屬期交了
老師,我7月份報完增值稅,繳完款后,第二天稅務(wù)局,通知,去年增值稅表四加計抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務(wù)局大廳更正報表,我去稅務(wù)局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因為更正報表,更正后應交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號的繳費明細,現(xiàn)在報表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
老師,公司9月份產(chǎn)生增值稅,10月份申報時沒錢交,欠稅。在11月8號申報了10月份的申報表沒有產(chǎn)生增值稅,9月份的欠稅在11月10號補繳了,是不是要在10月份的申報表里的“本期應補稅額”34欄那里把這個補繳稅款填上?我忘記填了,現(xiàn)在11月的申報表里出現(xiàn)了這個問題,我要怎么解決?
老師好,今天更正了個去年11月份的申報表,那這樣應該交的銷項稅款做到11月份同時也得把它轉(zhuǎn)到未交增值稅,一直掛在那里,到現(xiàn)在3月份繳納了在做,借:應交稅費--未交 貸:銀存,這樣對嗎
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師是增值稅,就是賣車走的未開票收入到23.11月份補交的稅,這個稅款在報表上怎么體現(xiàn),第二個圖片是12月份的,第30行本期繳納上期應納稅款到是能改數(shù),這個金額 是3月份交的,是到3月申報表填 上這個數(shù)還是在12月份申報表上填 上呢。
您好,補的增值稅還有滯納金吧 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:應交稅金-未交增值稅 借::應交稅金-未交增值稅? ? ??營業(yè)外收入(滯納金) 貸:銀行 這個數(shù)自已不能改動吧,能改改在12月
有滯納金,交的稅已經(jīng)改到11月份的憑證了,轉(zhuǎn)到應交稅費--未交增值稅里面了,現(xiàn)在就是這個數(shù)我是填到12月份申報表里30行本期繳納上期應納稅額里還是留到3月份申報時寫到第30行里面。
您好,填到12月份申報表里30行本期繳納上期應納稅額里
11月份申報表更正了,現(xiàn)在更正12月份的申報表,得要累計數(shù)喲,第30行出來的是正常的11月份稅款,不包括這個補繳的稅款,但是可以改動這個數(shù),我沒有點申報,應該也能申報上?,F(xiàn)在糾結(jié)這個稅款應該是在哪個月更改30行,反正稅款實際繳納日期是24.3.13號
您好,我們12月報表不更正都可以的,因為沒有涉及到稅款要補
那它實際是在這個月3月繳納的,稅單子也是現(xiàn)在的日期,這樣沒事吧
您好,沒事的,主表25行以下我們省都不能動,自帶的數(shù)據(jù)
填 到12月份的話,12月憑證里得做,借:應交稅費--未交增值稅9318.58,貸:現(xiàn)金。但是回單是24.3.13號的,可以放到12月份里當附件嗎
您好,這個分錄當然是3月憑證里的呀, 以下全在3月都可以 借:利潤分配-未分配利潤? 9318.58貸:應交稅金-未交增值稅9318.58 借::應交稅金-未交增值稅9318.58? ? ??營業(yè)外收入(滯納金) 貸:銀行9318.58%2B滯納金
我已經(jīng)反結(jié)帳把該做到11月份里的憑證做完了,現(xiàn)在只有稅款未交增值稅9318.58元了看入到哪個月抹平合適,還有就是這部分稅款繳納在申報表里是填 到12月份里還是3月份里。
您好,那交稅那個分錄在3月,銀行存款不是在3月少了嗎 未交增值稅9318.58元? 在3月 2.稅款繳納在申報表里是填 到12月份(因為是11月增值稅)
微信現(xiàn)金付的款,但是繳納日期是三月,就做到三月里吧,那資產(chǎn)負債表里應交稅費就有這個數(shù)到三月份為止繳清,那從十二月份申報表的稅款和資產(chǎn)負債表的稅款不一致,這樣沒事吧
您好,我們12月負債表調(diào)整 這個? 應交稅金? 和? 未分配利潤,負債表還是平的呀, 年報和所得稅匯繳申報表? 按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報
沒看懂,那這筆賬應該做到幾月,借現(xiàn)金,貸收入,應交稅費銷項稅額,還有附加稅等
您好,這個錢是啥時收到的呢,分錄您寫了借 現(xiàn)金