同學(xué),你好 不處理,等員工報銷
老師們好。請問一下我們公司有一名員工去年出差回來報銷的時候有一張電子普票稅局說是虛開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)入賬了,請問這種情況我們應(yīng)該怎樣向稅局證明我們不是主觀上接收該發(fā)票的那呢?這種情況下如何免除罰款或稅務(wù)上的處罰呢?
老師好,我公司員工開的住宿費(fèi)發(fā)票,回來后不符合報銷標(biāo)準(zhǔn)沒有給他報銷,然后他把發(fā)票扔了,但是稅務(wù)發(fā)票系統(tǒng)里有這張沒有認(rèn)證的發(fā)票,該如何處理?需要做賬嗎?
你好 我想問一下 我們電子稅務(wù)局 發(fā)票系統(tǒng) 我發(fā)現(xiàn)還有幾張20年的沒有認(rèn)證 但是這幾張發(fā)票已經(jīng)找不到 那我這邊發(fā)票系統(tǒng)和做賬分別應(yīng)該怎么處理 這幾張票我現(xiàn)在還可以抵扣嗎 抵扣了 做賬怎么處理呢 因為剛接手 才發(fā)現(xiàn)這個情況 怎么簡單處理呢
老師,你好,我們是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的,最近上了好多數(shù)電發(fā)票的企業(yè),我們也收到了數(shù)電發(fā)票,但是我在電子稅務(wù)局里面查詢了取得的全量發(fā)票,發(fā)票有些發(fā)票是開了,沒有員工報銷,也沒有人說要報銷之類的,這樣的發(fā)票怎么處理呢?
請問,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,我們收到類似于費(fèi)用報銷的發(fā)票,但是還沒看到報銷人來報銷,這個情況,我需要處理嗎,應(yīng)該如何處理
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
稅務(wù)局會查嗎,我們領(lǐng)導(dǎo)說這樣稅務(wù)局的數(shù)據(jù)和我們的賬會不平,要我把他做進(jìn)去了
同學(xué),你好 你都沒有收到報銷單據(jù),不需要做的
如果報銷人一直沒來報銷 我這邊也是一直不做處理嗎
同學(xué),你好 是的,不處理
如果是收到采購發(fā)票,我們還沒付款的,應(yīng)該怎么處理
同學(xué),你好 那你要勾選的
賬務(wù)處理 需要做 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款嗎
同學(xué),你好 需要做的
好的 其他的賬務(wù)處理還需要做嗎
同學(xué),你好 不需要了
好的 付款我再做 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 是波
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的 謝謝
不客氣,祝工作順利