你好,首先做好進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,成本轉(zhuǎn)出后補(bǔ)交所得稅,可能會處以0.5倍至5倍的罰款。要有證據(jù)證明不是故意的,
7月15號之前收到的普票發(fā)票,可以做到6月份的成本嗎?
老師請問一下,我這次申報增值稅404元沒有進(jìn)項抵扣,用了之前預(yù)繳的稅款抵扣了,這要怎么賬務(wù)處理呀?
老師好,請問一下去代賬公司面試,都會被問到哪些專業(yè)知識,我目前有半年財務(wù)經(jīng)驗,去年考取的初級會計職稱,在投資公司做了半年,企業(yè)沒有營收,只涉及到日常費用,工作經(jīng)驗比較短,也比較淺,不知道代賬公司是不是很鍛煉人,我希望可以多積累財務(wù)方面的經(jīng)驗和思維鍛煉。下面截圖是要應(yīng)聘工作的職責(zé),感覺我的能力有些滿足不了,但我比較喜歡調(diào)整,請老師給些指導(dǎo),謝謝
因為個稅逾期未申報問題導(dǎo)致收到了“簡易程序處罰”需要繳納罰款,這個微信或者支付寶付款,需要把這筆費用計入到會計分錄?
應(yīng)交增值稅怎么會有余額
老師,有外銷的企業(yè),在期末調(diào)匯的時候,外匯的收入需要調(diào)嗎
老師,一般指不含稅金額是不含增值稅吧
一般計稅法和簡易計稅法在什么情況下核算,有什么區(qū)別呢
老師你好,我公司聘請員工,基本工資是3000,其他的報酬和崗位補(bǔ)貼是3000,我們買社保以3000元去買的,如果員工仲裁我們沒有按6000去給他買社保,會有風(fēng)險,這種我們怎么規(guī)避?
老師 我們是銷售方 一般納稅人 開錯票了 然后怎么開紅字發(fā)票呢 ?
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莊老師您好,我公司取得的是電子普票住宿發(fā)票,不涉及流轉(zhuǎn)稅問題。這部分費用納稅調(diào)增我們可以接收,我們害怕出現(xiàn)罰款或者處罰的情況。我們也就是接受了員工差旅的報銷單據(jù),在接收發(fā)票的時候銷售方的狀態(tài)還是正常的,我們應(yīng)該怎么證明我們不是有意入賬虛假發(fā)票的呢?
你好,數(shù)額不是很大,轉(zhuǎn)出稅后,說明情況一下,應(yīng)該不會罰款,