你好,建議選擇不抵扣勾選,不用做帳。
老師您好!對(duì)方給我們公司開的專票開錯(cuò)了,寄回去的發(fā)票他們紙質(zhì)作廢了,系統(tǒng)沒(méi)有作廢,我這系統(tǒng)里還有顯示他們給我們開的發(fā)票,我這里需要做什么嗎,由于金額不大,他們?nèi)绻患t沖,我這里也不認(rèn)證這張發(fā)票對(duì)我們會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司有個(gè)員工開了一張住宿的專票給我們公司,但是這個(gè)錢我們不報(bào)銷的,現(xiàn)在系統(tǒng)查到這個(gè)票,如何處理。是選擇勾選不抵扣,然后報(bào)增值稅還要填寫哪里嗎
老師,我們公司有一張修車的專票,然后員工掉了,也不打算報(bào)銷了。在勾選認(rèn)證的稅控系統(tǒng)里面要怎么處理這張發(fā)票。
老師我的專票抵扣系統(tǒng)上一直掛著一張專票未抵扣。應(yīng)該是對(duì)方開了,但是一直沒(méi)有送來(lái),后期好像這樣發(fā)票也不需要了,一直沒(méi)做賬務(wù)處理。掛著的這張發(fā)票,我需不需要,認(rèn)證抵扣了。怎么做
老師好,我公司員工開的住宿費(fèi)發(fā)票,回來(lái)后不符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有給他報(bào)銷,然后他把發(fā)票扔了,但是稅務(wù)發(fā)票系統(tǒng)里有這張沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票,該如何處理?需要做賬嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
那不處理,在稅務(wù)系統(tǒng)里邊可以嗎?
也是可以的,不過(guò)一般實(shí)際操作中會(huì)選擇不抵扣勾選。
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作愉快