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2023年已經(jīng)結(jié)賬,但是有人員舉報個稅,年報匯算,實際工資減少5萬,24年怎么做分錄呢?怎么調(diào)整

2024-03-28 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-28 13:51

你好,你當(dāng)時計提的時候是怎么做的憑證。你做紅字沖減

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快賬用戶8255 追問 2024-03-28 13:54

?24年調(diào)整不用以前年度損益嘛?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:55

你好,調(diào)增的時候涉及損益類的科目要用到這個。

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快賬用戶8255 追問 2024-03-28 14:08

我的工資是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,

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快賬用戶8255 追問 2024-03-28 14:08

那我24年要怎么調(diào)整?怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-28 14:09

你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 金額寫負數(shù)

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快賬用戶8255 追問 2024-03-28 14:15

所有金額都是負數(shù)嘛?

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快賬用戶8255 追問 2024-03-28 14:15

那我的本年利潤哪里會準(zhǔn)確嘛?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 14:16

你好,是的,金額都是寫負數(shù)。你去年不是做多了嗎?今年沖減一次,最終利潤才是正確的

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快賬用戶8255 追問 2024-03-28 14:28

只是調(diào)整工資嘛,就只寫這一筆工資分錄,就沒有了嘛?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 14:35

你好借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借,利潤分配未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整。

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你好,你當(dāng)時計提的時候是怎么做的憑證。你做紅字沖減
2024-03-28
差額0.1萬什么情況的嗯?
2024-05-08
同學(xué),你好 對應(yīng)工資薪金減少 那你相對于的費用就要減少
2023-05-18
您好,不用把結(jié)賬,太麻煩了,把賬調(diào)整在24年賬套里,紅沖分錄,再做正確的分錄 損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替 這分錄不影響24年利潤表的
2024-05-08
你好,同學(xué) 調(diào)減是匯算清繳附表里面納稅調(diào)減,賬務(wù)不做調(diào)賬,因為業(yè)務(wù)是真實的
2024-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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