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我在24年5月份做23年的匯算清繳,報企業(yè)所得稅年報的時候,把暫估得確定不會來票的暫估,把成本調(diào)減了5萬,那我賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了23年的了,24年1季度的也結(jié)轉(zhuǎn)申報了,這時關(guān)于這個調(diào)的5萬,我要怎么做賬,何時做賬

2024-04-10 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-10 09:08

你好,同學(xué) 調(diào)減是匯算清繳附表里面納稅調(diào)減,賬務(wù)不做調(diào)賬,因為業(yè)務(wù)是真實的

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快賬用戶1198 追問 2024-04-10 09:09

可是不調(diào)賬的話,那利潤總額不就對不上啦

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齊紅老師 解答 2024-04-10 09:09

比調(diào)整利潤總額,匯算清繳有專門附表,調(diào)整后是應(yīng)納稅所得額

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快賬用戶1198 追問 2024-04-10 09:09

可是暫估不沖的話,一直掛著暫估越來越多

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齊紅老師 解答 2024-04-10 09:14

如果是虛假的暫估要沖回 如果是真實的,不用沖回,未來出售結(jié)轉(zhuǎn)成本,付款沖減暫估往來

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快賬用戶1198 追問 2024-04-10 09:18

如果要做賬沖回,會計分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-04-10 09:20

原來的分錄反方向沖回,或者負數(shù)沖回

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快賬用戶1198 追問 2024-04-10 09:21

不需要用未分配利潤么?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 09:21

不需要未分配利潤的

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快賬用戶1198 追問 2024-04-10 09:22

這樣主營業(yè)務(wù)成本就會負數(shù)啊

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齊紅老師 解答 2024-04-10 09:23

如果你們本期結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,沖回的話,成本用以前年度損益調(diào)整科目代替

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快賬用戶1198 追問 2024-04-10 09:23

不是很懂,可以舉個例子分錄么?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 09:24

比如沖回 借以前年度損益調(diào)整---負數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估--負數(shù)

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快賬用戶1198 追問 2024-04-10 09:28

以前年度損益調(diào)整需要再做一筆,轉(zhuǎn)到未分配利潤呢

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齊紅老師 解答 2024-04-10 09:28

借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤

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