您好 企業(yè)在籌建期,還在建造廠房、未投產(chǎn),沒有收入現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,可以0申報(bào)
企業(yè)還在籌建期,建造廠房,期間有繳納印花稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、增值稅與企業(yè)所得稅一直是0申報(bào),企業(yè)未投產(chǎn),至今無收入也未做賬現(xiàn)在要進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳該如何申報(bào)呢,需要準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)呢?
企業(yè)制造業(yè)企業(yè)在籌建期在建造廠房,只有支出,沒有投產(chǎn)沒有收入,現(xiàn)在最企業(yè)匯算清繳屬于虧損企業(yè)嗎?
企業(yè)在籌建期,還在建造廠房、未投產(chǎn),沒有收入現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,可以O(shè)申報(bào)嗎
制造業(yè)企業(yè)去年10月底做的稅務(wù)登記,沒做賬,也沒投產(chǎn)、沒收入,今年開始建設(shè)廠房,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是可以0申報(bào)這樣操作呢?0申報(bào)之后2024年度已經(jīng)正常建賬還在籌建期2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要把2023年度的數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎?
制造業(yè)企業(yè),籌建期在建造新廠房未投產(chǎn),沒有收入2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳還未申報(bào),現(xiàn)在是2024年度企業(yè)所得稅第一季度預(yù)繳征期,2023年度預(yù)繳征期一直是零申報(bào)的,現(xiàn)在也可以零申報(bào)嗎?
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費(fèi)稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對方在幾個(gè)月后付款時(shí)直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫存股會導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中級會計(jì)考試,繼續(xù)教育得需要時(shí)間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中國考試
現(xiàn)金盤盈盤虧 教材說需要先錄入批準(zhǔn)前分錄,然后再錄入批準(zhǔn)后分錄,請問: 若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,當(dāng)月就查到原因,可不可以直接跳過批準(zhǔn)前這個(gè)分錄,直接錄入批準(zhǔn)后的分錄做賬可以么?
我想請問下,老師假設(shè)我剛接手一家汽車維修店,那里的固定資產(chǎn)也就是一些維修工具,電腦呀,再重新裝修呀,然后股東要分點(diǎn)錢出去,如果按照固定資產(chǎn)做費(fèi)用那就根本沒有利潤。但是如果按照折舊那原來的老板已經(jīng)折舊好幾年了,都沒有辦法繼續(xù)折舊年限了,這個(gè)怎么做利潤呀
24年有幾個(gè)月的工資表有誤,申報(bào)的時(shí)侯是自動復(fù)制的上月數(shù)據(jù),有幾個(gè)離職員工重復(fù)報(bào)了幾個(gè)月的工資,25年匯算清繳之后才發(fā)現(xiàn),還能修改嗎?修改完工資申報(bào)以后,企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資調(diào)整表也要修改吧?會不會觸動風(fēng)險(xiǎn)啊
除進(jìn)口生產(chǎn)環(huán)節(jié)以外,批發(fā)環(huán)節(jié)等特殊環(huán)節(jié)比如卷煙的比例稅率11%,定額稅率250元一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,一條等于200支等等,這些數(shù)據(jù)需要記嗎考試會不會直接給
建造廠房和日常辦公產(chǎn)生的人員工資和建安費(fèi)可以不填列嗎?企業(yè)未做賬
沒有做賬 建造廠房和日常辦公產(chǎn)生的人員工資和建安費(fèi)可以不填列? ? 做賬的話也計(jì)入在建工程? 在資產(chǎn)里面填寫?
不能轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?
或者長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)可以嗎?
長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)可以的 這也是資產(chǎn)類 不涉及損益 匯算清繳沒事的哈
噢噢,好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師,我企業(yè)所得稅匯算清繳0申報(bào)的話是不是只要填報(bào)A000000、A100000、A106000這三個(gè)表就可以了?跳出來一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理我是不是可以不用管直接申報(bào)?
制造業(yè)企業(yè)去年10月底做的稅務(wù)登記,沒做賬,也沒投產(chǎn)、沒收入,今年開始建設(shè)廠房,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是可以0申報(bào)這樣操作呢?
請問單位是小微企業(yè)對么 那A105000也應(yīng)該要零保存的? 我這邊是系統(tǒng)默認(rèn)要有A000000、A100000、A106000 A105000? A107040 然后還有資產(chǎn)折舊攤銷 職工薪酬 等這些是選填的
是小微企業(yè),跳出來的必填表只有A000000、A100000、A106000這三個(gè)呢
老師,我已經(jīng)申報(bào)過去了,可以改嗎?
跳出來的必填表只有A000000、A100000、A106000這三個(gè) 那沒事的哈 只要申報(bào)成功就可以了