同學(xué),你好
不算這個

老師好,請問23年計提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結(jié)束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎金,那么這個費用就屬于24年了
你好!老師,我們是小規(guī)模納稅人,請問23年的年終獎金在24年2月份時發(fā),現(xiàn)在可以并到24年4月份的工資里去申報嗎?
老師好,問下申報殘疾人保證金,23年的獎金在24年1月計提的,那核算23年工資總額還加這個計提金額嗎?
老師好,24年12月計提年終獎,25年2月發(fā)放年終獎,2月申報期內(nèi)在全年一次性獎金模塊單獨申報年終獎,那么員工的這筆獎金能并入2025年進行匯算清繳嗎,是不是只要計提在24年,無論在25年什么時候發(fā)放獎金,都可以并入個人所得稅2025年匯算清繳呢
老師,你好!想問下公司1月發(fā)24年的年終獎,2月份再申報一次性年終獎金可以嗎?1月份工資分開申
老師,有合并報表的軟件么
公司買的汽車有30幾萬和10幾萬的,是不是提足(4 年最低年限)折舊,就不用繼續(xù)提折舊了? 或者再多一點5年年限也可以,車輛折舊不能到凈值 0(需留預(yù)計凈殘值),是這樣子嗎? 然后我想問這個殘值比如說還剩3000,我賣2000,分錄怎么做,假設(shè)殘值3000,我賣5000分錄怎么做
老師,公司自建廠房,還沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以給對方開租賃發(fā)票嗎
現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)銷售,稅款怎么交,如果主播注冊了營業(yè)執(zhí)照,那么有收入進賬,不開票怎么交稅
企業(yè)買的不動產(chǎn)不超過500萬可以一次性抵扣完嗎,相關(guān)政策也發(fā)一下
給不是公司的員工送禮,都是按偶然所得是不
我是代理記賬會計,現(xiàn)在給一家公司做賬,可以0申報個稅嗎?沒有員工,流水很少,這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險
想問一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國人,1-8月有中國員工,個稅申報1-7月法人是申報非居民所得,中國員工申報綜合所得工資薪金,然后8-9月份中國員工離職了,沒有申報綜合所得工資薪金,然后8-9月份法人是有申報非居民所得,現(xiàn)在10月份新增中國員工,要報綜合所得工資申報,彈出存在往期未申報,提交稅局之后說是逾期未申報要處罰,說沒有國內(nèi)人員要做0申報,想問下這種可以提出異議嗎
在你能控制合同設(shè)計和實際履行的前提下,“SaaS / 遠程技術(shù)服務(wù)模式 + 日方在中國不構(gòu)成常設(shè)機構(gòu)(PE)” 一般是雙方綜合稅負最低的結(jié)構(gòu)。 原因:按中日稅收協(xié)定,這類“技術(shù)服務(wù)收入”可以按營業(yè)利潤處理 → 中國不扣預(yù)提所得稅 0%,只剩下中國這邊對進口服務(wù)的增值稅(通常 6%,還能抵扣),日方只在日本繳本國企業(yè)所得稅。 上面這話是什么意思
制造企業(yè),一般納稅人,主產(chǎn)品是電氣產(chǎn)品,開票時候,合同里有安裝費,差旅費,開票時候,這些項目的稅務(wù)代碼,是跟隨主合同走嗎?還是就開這些
老師那23年工資殘保金沒報這部分工資,24年也沒報,這樣不屬于少報了嗎
同學(xué),你好
23年要申報這個金額的
老師我們23年沒報這部分工資,24年一起報可以嗎
同學(xué),你好
那就放在24年申報
老師那24年計提23的年終獎,,匯繳填工資這部分要算嗎
同學(xué),你好
這個要算的