你好,如果沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增就可以了,其他的不需要調(diào)整。
每個季度申報企業(yè)所得稅時,成本的發(fā)票還沒收到,但是把成本數(shù)據(jù)報上去了,馬上年底了,還是沒收到,請問明年做稅務(wù)年報的時候做調(diào)整嗎還是在明年多久以前取得發(fā)票就可以在年報的時候不做調(diào)整
老師好請問現(xiàn)在的企業(yè)所得稅季度報表第一第二季度申報有問題可以更正嗎?還是只有到匯算清繳的時候調(diào)整?(現(xiàn)在是申報數(shù)是累計數(shù))
老師,問一下去年購買貨物收到發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證了,今天稅局說發(fā)票非正常,是什么原因,這次報稅還要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,去年的報表還需要修改嗎?現(xiàn)在還沒匯算清繳,還是我在做匯算清繳的時候納稅調(diào)整就可以
老師,您好,請問上一年12月份的忘記計提所得稅了,后面在今年1月份補(bǔ)計提了,這樣申報匯算清繳的時候需要做什么調(diào)整的嗎?還是正常按照報表申報就可以的
老師,您好,請問上一年12月份的忘記計提所得稅了,后面在今年1月份補(bǔ)計提了,這樣申報匯算清繳的時候需要做什么調(diào)整的嗎?還是正常按照報表申報就可以的
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進(jìn)項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進(jìn)項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進(jìn)項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實操報稅相關(guān)資料