你好,可以按照第一種這么做,方便以后查詢
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時(shí)掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對(duì)
老師20年我司預(yù)付A公司46579元,貨到了發(fā)票沒有開?,F(xiàn)在查賬才想起來了。去年做賬就一筆分錄 借:預(yù)付賬款A(yù)公司 貸:銀行存款 請(qǐng)問今年要了發(fā)票可以做 借:庫存商品 應(yīng)交增值稅~應(yīng)交~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款嗎?
我是公司B比如公司A劃款給公司B,能不能做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后b開發(fā)票給A做借預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,B劃款給A做借預(yù)付賬款貸銀行存款就是和同一家單位直接錢劃開劃去,然后還有業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做
老師,您好!比如A公司給我們開了銀行承兌匯票,我這個(gè)時(shí)候做 借:應(yīng)收票據(jù)- A公司 貸:應(yīng)收賬款- A公司 然后我公司又將匯票直接背書給B公司 我的分錄是不是這樣做 借:應(yīng)付賬款-B公司 貸:應(yīng)收票據(jù)- A公司 然后收好供應(yīng)商開來的發(fā)票 借:庫存商品 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款- B公司 老師是不是這樣做分錄就對(duì)了
老師,甲公司與乙公司屬于關(guān)聯(lián)公司,甲缺少A商品進(jìn)項(xiàng),乙公司有A商品,于是甲讓乙公司開A商品的發(fā)票給甲公司,甲公司已對(duì)公轉(zhuǎn)款,但是乙公司后期清賬的時(shí)候沒注意到還未開票給甲公司,就將公司給注銷了,那甲公司這邊無法取得發(fā)票,關(guān)于該商品入庫,可以直接用入庫單來入庫,沖銷當(dāng)時(shí)的做賬的預(yù)付賬款不呢,即分錄如下:1、付款給乙公司時(shí):借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,2、后期無法取得發(fā)票,用入庫單入庫:借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款
你好,我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問我這個(gè)月計(jì)提去年的職工工資,是記當(dāng)期損益還是記以前年度損益
老師季度的資產(chǎn)負(fù)債表編制
10月申報(bào)期企業(yè)所得稅預(yù)繳里已計(jì)提應(yīng)付職工薪酬科目里的公司部分的社保費(fèi)用是否要記入進(jìn)去?
請(qǐng)問老師本月繳納的上季度異地預(yù)繳增值稅和所得稅在本月申報(bào)增值稅和所得稅時(shí)候可以抵減嗎
2月將個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)入到營業(yè)外收入了,等到年底再將這個(gè)調(diào)到其他收益,可以嗎,不用改之前季度報(bào)表吧
這種免稅的發(fā)票我們可以用的吧
老師,請(qǐng)問三季度中間房子出租了,這種三季度房產(chǎn)稅怎么算了,沒出租前從價(jià),出租后從租,這種要怎么申報(bào)繳納稅款了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算嗎
老師,請(qǐng)問審計(jì)時(shí)沒有期初數(shù)據(jù),要怎么才能確定呢,謝謝
老師,計(jì)提增值稅附稅怎么做分錄
三張電子專票可以紅沖到一張發(fā)票上嗎
你也會(huì)這樣做賬嗎
是的,這樣以后查詢客戶的時(shí)候就會(huì)方便
好咧謝謝
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