你好!你們之間有真實(shí)業(yè)務(wù)嗎?
老師請(qǐng)問,我們老板管理兩家公司,非同一法人。然后公司A轉(zhuǎn)賬給公司B時(shí),A公司把第一筆賬就做成借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。B公司把第一筆賬做成借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。導(dǎo)致期末A公司期末應(yīng)付賬款余額在借方,B公司應(yīng)收賬款在貸方。這樣有沒有問題。
請(qǐng)問,假如以A公司名義貸款給B公司,B公司每月把應(yīng)付的利息存入A公司,每月需支付的利息銀行直接從A公司帳戶里直接扣 收到B公司利息分錄 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 銀行從A公司扣利息分錄借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款 對(duì)嗎?如果因這次借款除了利息,B公司還會(huì)打一筆錢給A,A每月開票給B,然后B一個(gè)季度付一次。A開票分錄借:應(yīng)收帳款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 收到錢后 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款 對(duì)嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?分錄?
我是公司B比如公司A劃款給公司B,能不能做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后b開發(fā)票給A做借預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,B劃款給A做借預(yù)付賬款貸銀行存款就是和同一家單位直接錢劃開劃去,然后還有業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做
老師 公司A做的憑證是: 借:應(yīng)收賬款 60000貸:其他應(yīng)付款B公司60000 公司A付給公司B的時(shí)候 做了借其他應(yīng)付B公司60000 貸銀行存款 我想問的是,公司A給公司B開了張專票,這個(gè)稅B公司怎么抵扣怎么做賬
老師,a公司幫b代收貨款并給客戶開票,a收款后沖減b應(yīng)付a的應(yīng)付賬款,b公司借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng),商品到后能直接借:庫存商品,貸應(yīng)收賬款嗎
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請(qǐng)問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問在線嗎?有問題咨詢
都是老板的公司
你好!只是資金往來沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的通過其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款核算
是不是有實(shí)際業(yè)務(wù)的做應(yīng)收賬款,只是資金往來的做其他應(yīng)收賬款,分開做不能對(duì)沖
你好!是的,可以這樣理解的