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老師,請(qǐng)問(wèn)暫估的材料可以直接調(diào)到未分配利潤(rùn)嗎? 借:應(yīng)付賬款--暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

2024-03-26 17:44
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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可以的,虛假暫估的直接調(diào)整去年暫估的損益

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可以的,虛假暫估的直接調(diào)整去年暫估的損益
2024-03-26
您好 請(qǐng)問(wèn)去年暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2022-04-21
你好,這樣不對(duì)呀。應(yīng)付賬款是需要支付的才對(duì)。
2022-11-04
你的會(huì)計(jì)分錄有誤,正確的分錄應(yīng)該是: 23 年暫估時(shí): 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5 24 年收到發(fā)票時(shí): 首先沖回暫估: 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 -5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5 然后根據(jù)發(fā)票金額入賬: 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果是一般納稅人并取得專票) 貸:應(yīng)付賬款等科目 6 在匯算清繳時(shí),不需要進(jìn)行調(diào)減。因?yàn)?23 年暫估的費(fèi)用 5 已經(jīng)在當(dāng)年進(jìn)行了列支,24 年收到發(fā)票后是按照實(shí)際金額 6 入賬的,不存在多列支的情況。
2024-07-03
你好 可以的 這個(gè)是紅沖
2022-04-07
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