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應(yīng)付賬款-暫估可以年底或者匯算清繳的時(shí)候,直接借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配 未分配利潤嗎?

2022-11-04 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-04 11:22

你好,這樣不對呀。應(yīng)付賬款是需要支付的才對。

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快賬用戶4112 追問 2022-11-04 11:24

剛剛我跟老師在討論暫估賬款,因?yàn)橛械氖抢习遄约焊读?,也沒票也沒收據(jù)。老板也不報(bào)銷,但是我?guī)ど嫌袝汗蕾~款,暫估應(yīng)該怎么解決

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齊紅老師 解答 2022-11-04 11:30

。匯算清繳前要是不能回來,發(fā)票就納稅調(diào)整就行了。

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齊紅老師 解答 2022-11-04 11:31

應(yīng)付賬款沒有付的,該支付還是正常支付?

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快賬用戶4112 追問 2022-11-04 11:45

應(yīng)該老板自己付了,然后也沒開票,也沒報(bào)銷,回來也沒說。所以我沒有成本,做了原材料暫估。就怕后面人家也不給我們開票了,我這個(gè)暫估賬款一直掛哪里也不行呀?所以這個(gè)要怎么解決呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 11:53

。你這個(gè)材料。是老板付款了,是這個(gè)意思吧? 借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款老板。

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快賬用戶4112 追問 2022-11-04 11:54

但是沒有發(fā)票或者收據(jù),我沒有證據(jù)。只能做成暫估了,但是到后面暫估又沒辦法平賬。我都醉了,老板沒有要憑證的習(xí)慣,一直說也沒用。老師我這個(gè)要怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 11:56

你好會計(jì)是收到商品或者服務(wù)沒有取得發(fā)票,這樣才長暫估

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齊紅老師 解答 2022-11-04 11:56

不是說成本不夠用就暫估,這是錯(cuò)誤的。

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快賬用戶4112 追問 2022-11-04 11:57

是有收到東西,還有人家?guī)臀覀兗庸さ臇|西。但是沒有票,沒有收據(jù)。我只能暫估

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齊紅老師 解答 2022-11-04 11:58

你好 是的可以暫估? 后面回來發(fā)票就行,沒有發(fā)票回來匯算調(diào)整也行?

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快賬用戶4112 追問 2022-11-04 12:00

我們是小單位,一直是累計(jì)到一定數(shù)量人家才給我們開票。有的到后來沒有業(yè)務(wù)來往了,也就沒發(fā)票了。但是前面我又暫估了,所以這個(gè)暫估賬款還是需要沖掉的。老師到后來這個(gè)也怎么沖呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 12:14

收到發(fā)票時(shí)在紅沖。后面要是沒有發(fā)票,就納稅調(diào)整。就不用紅沖了。 因?yàn)槟銓?shí)際有收到商品,只是沒有收到發(fā)票。

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快賬用戶4112 追問 2022-11-04 12:16

那還有一個(gè)應(yīng)收賬款-暫估,這個(gè)要怎么沖?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 12:18

把這個(gè)錢支付了就可以了。沒有支付就掛賬。

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快賬用戶4112 追問 2022-11-04 12:21

老板平時(shí)自己就付了,也沒憑條。他也不來報(bào)銷。如果我賬上付了,我肯定直接就沖了呀,關(guān)鍵他不那憑條來報(bào)銷。我就要一直掛賬上,這個(gè)要怎么沖?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 12:37

他不報(bào)銷你就掛應(yīng)付賬款掛著,和老板說一下 老板報(bào)銷再沖減應(yīng)付賬款

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快賬用戶4112 追問 2022-11-04 12:40

好的,我就怕他一直忘記了。到后面越掛越多,也沒問人家要票啊,收據(jù)之類的

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齊紅老師 解答 2022-11-04 13:36

這個(gè)需要會計(jì)提醒老板一下

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快賬用戶4112 追問 2022-11-04 13:54

那這樣的可以直接像我寫的那樣 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸: 利潤分配-未分配利潤

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齊紅老師 解答 2022-11-04 13:58

不可以,不需要這個(gè)分錄的

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你好,這樣不對呀。應(yīng)付賬款是需要支付的才對。
2022-11-04
可以的,虛假暫估的直接調(diào)整去年暫估的損益
2024-03-26
你的會計(jì)分錄有誤,正確的分錄應(yīng)該是: 23 年暫估時(shí): 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5 24 年收到發(fā)票時(shí): 首先沖回暫估: 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 -5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5 然后根據(jù)發(fā)票金額入賬: 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果是一般納稅人并取得專票) 貸:應(yīng)付賬款等科目 6 在匯算清繳時(shí),不需要進(jìn)行調(diào)減。因?yàn)?23 年暫估的費(fèi)用 5 已經(jīng)在當(dāng)年進(jìn)行了列支,24 年收到發(fā)票后是按照實(shí)際金額 6 入賬的,不存在多列支的情況。
2024-07-03
您好 請問去年暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
2022-04-21
咱們是暫估的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤嗎?還是因?yàn)闆]有回來發(fā)票?
2023-10-17
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