你好,這樣不對呀。應(yīng)付賬款是需要支付的才對。
#提問#老師早上好!2021年暫估一筆成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時(shí): 借:利潤分配-未分配利潤(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款-xxx單位 這樣做是對的嗎?
老師,沖去年暫估我這樣做對嗎? 1.去年年底暫估是這樣的 借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借:利潤總額-未分配利潤 -10萬 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票:借:利潤總額-未分配利潤 15萬 貸:應(yīng)付賬款 -企業(yè)名稱 15萬 ?這樣做對嗎?
應(yīng)付賬款-暫估可以年底或者匯算清繳的時(shí)候,直接借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配 未分配利潤嗎?
請問老師,匯算清繳時(shí)需要調(diào)整暫估費(fèi), 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣入賬,對嗎?
老師,請問暫估的材料可以直接調(diào)到未分配利潤嗎? 借:應(yīng)付賬款--暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,供貨方給我們開具發(fā)票,為什么稅率有的是9%,有的是1%,有的是13%,這是由什么決定的
新的個(gè)稅法條款是怎樣的?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)915.92進(jìn)入公賬,問下,這要交多少增值稅
老師,我們是研發(fā)部所有費(fèi)用是200萬,研發(fā)加計(jì)扣除是150萬,我們研發(fā)投入項(xiàng)目費(fèi)用是不是就150萬
老師請問買的社保在那個(gè)公司是不是就要在那個(gè)公司發(fā)工資?
老師 在申請高新的企業(yè)可以設(shè)計(jì)分公司嗎 設(shè)計(jì)分公司有什么優(yōu)缺點(diǎn)嗎
請問固定資產(chǎn)已折舊完,殘值為零,現(xiàn)在出售已現(xiàn)金收款怎么做分錄?
你好,老師勞務(wù) 一定是對方開票嗎!對方不給開我想讓對方:打領(lǐng)款收據(jù):領(lǐng)款人+身份證+手機(jī)號碼,公司不能自行申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅? 不算銷售費(fèi)用-傭金 (中介費(fèi))
老師有沒有繼續(xù)教育的網(wǎng)址 天津的
公司差股東A的款是2000萬,現(xiàn)在公司有筆收入是1000萬,(這個(gè)錢是公司跟私人打官司的賠償款)現(xiàn)在要把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給股東A,能不能一致性轉(zhuǎn)款?稅務(wù)有什么沒有,這個(gè)收入1000萬是營業(yè)外收入,還是什么收入,需要交稅嗎?公司轉(zhuǎn)給私人會不會被查?
剛剛我跟老師在討論暫估賬款,因?yàn)橛械氖抢习遄约焊读?,也沒票也沒收據(jù)。老板也不報(bào)銷,但是我?guī)ど嫌袝汗蕾~款,暫估應(yīng)該怎么解決
。匯算清繳前要是不能回來,發(fā)票就納稅調(diào)整就行了。
應(yīng)付賬款沒有付的,該支付還是正常支付?
應(yīng)該老板自己付了,然后也沒開票,也沒報(bào)銷,回來也沒說。所以我沒有成本,做了原材料暫估。就怕后面人家也不給我們開票了,我這個(gè)暫估賬款一直掛哪里也不行呀?所以這個(gè)要怎么解決呢?
。你這個(gè)材料。是老板付款了,是這個(gè)意思吧? 借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款老板。
但是沒有發(fā)票或者收據(jù),我沒有證據(jù)。只能做成暫估了,但是到后面暫估又沒辦法平賬。我都醉了,老板沒有要憑證的習(xí)慣,一直說也沒用。老師我這個(gè)要怎么辦?
你好會計(jì)是收到商品或者服務(wù)沒有取得發(fā)票,這樣才長暫估
不是說成本不夠用就暫估,這是錯(cuò)誤的。
是有收到東西,還有人家?guī)臀覀兗庸さ臇|西。但是沒有票,沒有收據(jù)。我只能暫估
你好 是的可以暫估? 后面回來發(fā)票就行,沒有發(fā)票回來匯算調(diào)整也行?
我們是小單位,一直是累計(jì)到一定數(shù)量人家才給我們開票。有的到后來沒有業(yè)務(wù)來往了,也就沒發(fā)票了。但是前面我又暫估了,所以這個(gè)暫估賬款還是需要沖掉的。老師到后來這個(gè)也怎么沖呢?
收到發(fā)票時(shí)在紅沖。后面要是沒有發(fā)票,就納稅調(diào)整。就不用紅沖了。 因?yàn)槟銓?shí)際有收到商品,只是沒有收到發(fā)票。
那還有一個(gè)應(yīng)收賬款-暫估,這個(gè)要怎么沖?
把這個(gè)錢支付了就可以了。沒有支付就掛賬。
老板平時(shí)自己就付了,也沒憑條。他也不來報(bào)銷。如果我賬上付了,我肯定直接就沖了呀,關(guān)鍵他不那憑條來報(bào)銷。我就要一直掛賬上,這個(gè)要怎么沖?
他不報(bào)銷你就掛應(yīng)付賬款掛著,和老板說一下 老板報(bào)銷再沖減應(yīng)付賬款
好的,我就怕他一直忘記了。到后面越掛越多,也沒問人家要票啊,收據(jù)之類的
這個(gè)需要會計(jì)提醒老板一下
那這樣的可以直接像我寫的那樣 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸: 利潤分配-未分配利潤
不可以,不需要這個(gè)分錄的