對的,按照您的描述是正確的。填寫全年的這些數(shù)據(jù)。有稅務(wù)和賬務(wù)處理有差異的就要納稅調(diào)整??梢酝皬浹a(bǔ)5年的虧損。
你好,我這有一家小規(guī)模公司,采用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,17-19年三年連續(xù)虧損,專管員要求我把17-19的所得稅匯算表更正調(diào)成稍微盈利,我已經(jīng)在大廳把17-19年的所得稅匯算表更正成了盈利,三年共盈利了197.49;我現(xiàn)在有以下3個疑問,1、那我17-19年的財務(wù)報表是不是也要更正申報,有老師說不更正,為什么、2、17年-19年我都是調(diào)減了營業(yè)成本和銷售費(fèi)用,那營業(yè)成本調(diào)減,我的庫存商品增加,我的銷售費(fèi)用調(diào)減,我的庫存現(xiàn)金增加,那我在20年的12月的會計(jì)分錄怎么做呢,3、還有就是分別補(bǔ)繳的17年-19年的企業(yè)所得稅,和所得稅滯納金
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候,一進(jìn)入頁面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報:《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈支出的,而且這兩個都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
老師,我這個季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅預(yù)交,預(yù)交里面也要填營業(yè)外支出金額,其中壞賬準(zhǔn)備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個應(yīng)收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預(yù)交,稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報表這個營業(yè)外支出數(shù)據(jù),會不會叫我調(diào)回來重新申報,重新申報,我們稅就交多了,明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦,我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來補(bǔ)稅,明年匯算清繳我也會把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅,我目前也只能報四十多萬的利潤,我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了,我怕是風(fēng)險提示
我想咨詢一下,合伙企業(yè)的經(jīng)營所得匯算清繳怎么做,不知道我這個做的對不對,麻煩老師幫我看一下。我先從利潤表中獲取收入費(fèi)用信息表,根據(jù)上面的信息填寫成本費(fèi)用。還有就是納稅調(diào)整增加額,還有就是彌補(bǔ)以前年度虧損
老師累計(jì)折舊月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
為什么導(dǎo)出來的年報,看不到數(shù)字呢
老師您好,金蝶kis有些圖標(biāo)怎么是灰色的?不能用
老師,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳,暫估成本估多了,差額怎么做分錄,還有就是匯算清繳時怎么申報了
老師,請問公司邀請外部人員指導(dǎo)產(chǎn)品陳列事宜,由此產(chǎn)生的車費(fèi)住宿費(fèi),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?謝謝
分公司企業(yè)所得稅匯算清繳中獨(dú)立核算的,主要股東及分紅情況怎么樣填寫
老師,24年的費(fèi)用未取得發(fā)票,所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)增了,之后取得發(fā)票了,稅務(wù)上怎么處理呀
現(xiàn)在有個情況是這種,我們與車主簽訂汽車租賃合同,車主個人自己與加油站拉貨,沒來公司開票就與加油站私下現(xiàn)金結(jié)賬,現(xiàn)稅局查到我們公司說是要我們配合查加油站的賬,現(xiàn)我們我們要怎么處理
老師 稅局系統(tǒng)里開給我們的有普票也有專票 但是目前沒人報銷,沒有支出,這個怎么做賬
還有就是22年有虧損,系統(tǒng)沒有顯示出來,是不是我就需要填上,23年也有虧損,系統(tǒng)自動帶出來
是的,可以填寫上的,咱本期有利潤也可以彌補(bǔ)虧損。
這個股東有在該公司上社保就需要填寫這個,還有就是這個超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的扣除項(xiàng)目金額是不是只是針對于超過的部分
你好,超過扣除標(biāo)準(zhǔn)的咱就要調(diào)整。
單位承擔(dān)員工的社保是填寫在應(yīng)付職工薪酬那一行。
這個投資者減除費(fèi)用是不是填那個年扣除數(shù)6萬呢
你好,他要是沒有其他處有工資沒扣過6萬,這里可以扣一年6萬。
好的,那如果我不知道他是否在其他的公司有工資的話我是不是可以不用扣除,但是社保的1-3月份是在這邊申報的,我是不是就可以直接在我們公司申報呢,因?yàn)楫吘故翘潛p,不扣的話也不用交稅,這樣可以嗎
一般他有其他地方扣除了這個地方填寫會預(yù)警。