你好繳納的可以的
這項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一方面使稅金及附加增加5970元,;另一方面使應(yīng)交稅費(fèi)增加5970元,分別貸記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅3482.5元,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交教育費(fèi)附加1492.5元,應(yīng)交科費(fèi)--應(yīng)交地方教育附加995元。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄中,借方會(huì)計(jì)科目為_(kāi)___。
小規(guī)模給一般納稅人開(kāi)的專票,是不是要交交稅的,這個(gè)稅都是季度繳納吧? 分錄是這樣寫的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 地方教育費(fèi)附加 教育費(fèi)附加 城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:銀行存款
老師好,我們是一般納稅人,但是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,本月收到上年度12月份退回的增值稅及附加稅,分錄可不可以這么寫: 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加稅 應(yīng)交地方教育附加 然后再借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅 貸 本年利潤(rùn) 這樣寫可以不?
老師,我運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司1月都交稅明細(xì):增值稅7009.68,教育費(fèi)附加105.14,地方教育費(fèi)附加70.09,城建稅245.34元,用銀行存款付賬。我這樣做分錄正確嗎? 借應(yīng)交稅費(fèi)一一末交增值稅7009.68 -應(yīng)交稅費(fèi)一一教育費(fèi)附加105.14 -應(yīng)交稅費(fèi)一一地方教育費(fèi)附加70.09 -應(yīng)交稅費(fèi)一一城市維護(hù)建設(shè)稅245.34 貸:銀行存款一一7430.25
從對(duì)公流水,做繳納了增值稅附加稅,就只做一次分錄哇,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—城市建設(shè)稅,應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加,貸:銀行存款
老師,公司有幾個(gè)員工社保公積金,在5月份被我誤轉(zhuǎn)出到b公司,然后5月的費(fèi)用只能在b公司繳納,費(fèi)用是從a公司轉(zhuǎn)到b公司去繳納的,這幾個(gè)員工的工資是在a公司發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬,B公司本身沒(méi)有收入
事業(yè)單位會(huì)計(jì)(8)發(fā)放上月工資,應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬(wàn)元,應(yīng)為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)6萬(wàn)元,住房公積金9萬(wàn)元,共計(jì)45萬(wàn)元。另外工資發(fā)放中包含職工個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)為2.4萬(wàn)元,住房公積金9萬(wàn)元,同時(shí)代扣個(gè)稅2萬(wàn)元??铐?xiàng)全部通過(guò)單位零余額賬戶。(上月代扣本交)(25)年末,M單位將財(cái)政撥款收入600萬(wàn)元(含專項(xiàng)A項(xiàng)目200萬(wàn)元,事業(yè)收入450萬(wàn)元(含專項(xiàng)C項(xiàng)目收入200萬(wàn)元),上級(jí)補(bǔ)助收入100萬(wàn)元(含專項(xiàng)B項(xiàng)目6萬(wàn)元),附屬單位上繳收入20萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)收入28萬(wàn)元,非同級(jí)財(cái)政撥款收入80萬(wàn)元進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。(26)M單位將如下費(fèi)用(支出)進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(事業(yè)支出)650萬(wàn)元(含財(cái)政撥款支出專項(xiàng)A項(xiàng)目支出190萬(wàn)元,財(cái)政撥款基本支出100萬(wàn)元,非財(cái)政撥款支出B項(xiàng)目和C項(xiàng)目支出分別為5萬(wàn)元和180萬(wàn)元,非財(cái)政非專項(xiàng)資金130萬(wàn)元),單位管理費(fèi)用(事業(yè)支出)220萬(wàn)元(含財(cái)政撥款支出210萬(wàn)元,其余為非財(cái)政非專項(xiàng)資金),經(jīng)營(yíng)費(fèi)用(經(jīng)營(yíng)支出)18萬(wàn)元,上繳上級(jí)費(fèi)用(上繳上級(jí)支出)40萬(wàn)元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出)10萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用2.5萬(wàn)元。
老師你好!代開(kāi)發(fā)票材料發(fā)票,需要交增值稅嗎?
老師,我想問(wèn)一下,電子發(fā)票額度用完了申請(qǐng),下月會(huì)自動(dòng)生成額度嗎
全電發(fā)票按步驟進(jìn)行也練習(xí)不了
請(qǐng)問(wèn):公司在未交增值稅科目下,幾年前就一直遺留有4602的余額,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,收到區(qū)慈善會(huì)代付的捐贈(zèng)款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?政府補(bǔ)助款呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,面試生產(chǎn)水箱水泵的企業(yè)的總賬會(huì)計(jì)需要注意什么?涉及
老師,四月份銷售的貨已經(jīng)開(kāi)了專票,但五月份退貨,也做了退貨單,但五月份忘了做發(fā)票退貨紅沖了,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,個(gè)稅不計(jì)提沒(méi)關(guān)系吧
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,我想問(wèn)下,每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
一般納稅人的,你需要交的話,每個(gè)月都需要計(jì)提。
我公司是一般納稅人,外套是給代賬公司做的,之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月都做了結(jié)轉(zhuǎn),我不會(huì),所以問(wèn)問(wèn)老師,我需要做嗎?
你好,需要的當(dāng)月計(jì)提,然后次月支付
老師,以1月份為例,教下我怎么計(jì)提?借什么,貸什么科目,不會(huì)。上面做的是2月份支付的分錄。
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
摘要就寫計(jì)提1月份稅費(fèi)嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。
明白了,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。