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老師,我運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司1月都交稅明細(xì):增值稅7009.68,教育費(fèi)附加105.14,地方教育費(fèi)附加70.09,城建稅245.34元,用銀行存款付賬。我這樣做分錄正確嗎? 借應(yīng)交稅費(fèi)一一末交增值稅7009.68 -應(yīng)交稅費(fèi)一一教育費(fèi)附加105.14 -應(yīng)交稅費(fèi)一一地方教育費(fèi)附加70.09 -應(yīng)交稅費(fèi)一一城市維護(hù)建設(shè)稅245.34 貸:銀行存款一一7430.25

2024-03-25 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-25 15:53

你好繳納的可以的

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快賬用戶4368 追問(wèn) 2024-03-25 15:54

老師,我想問(wèn)下,每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 15:55

一般納稅人的,你需要交的話,每個(gè)月都需要計(jì)提。

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快賬用戶4368 追問(wèn) 2024-03-25 15:58

我公司是一般納稅人,外套是給代賬公司做的,之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月都做了結(jié)轉(zhuǎn),我不會(huì),所以問(wèn)問(wèn)老師,我需要做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:01

你好,需要的當(dāng)月計(jì)提,然后次月支付

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快賬用戶4368 追問(wèn) 2024-03-25 16:06

老師,以1月份為例,教下我怎么計(jì)提?借什么,貸什么科目,不會(huì)。上面做的是2月份支付的分錄。

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:08

借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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快賬用戶4368 追問(wèn) 2024-03-25 16:13

摘要就寫計(jì)提1月份稅費(fèi)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-25 16:17

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶4368 追問(wèn) 2024-03-25 16:38

明白了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:39

不用客氣,工作愉快。

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你好繳納的可以的
2024-03-25
借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)
2021-10-18
是的,就是那樣做的哈
2024-05-10
您好,這個(gè)的話是可以的 分錄沒(méi)錯(cuò)
2024-06-13
你好,同學(xué)。你把主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加變成未分配利潤(rùn),然后入賬即可
2021-05-19
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