可以的,可以這么做的。
老師,問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我們?nèi)ツ杲o客戶開(kāi)了一張發(fā)票,(他們把發(fā)票弄丟了,而且他們財(cái)務(wù)不要去年的發(fā)票)我這邊只能紅沖了重新開(kāi),但是第二聯(lián)被他們弄丟了,我在開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候一定要附上以前的原發(fā)票嘛 ?是普票,紅沖一定要附以前的那張發(fā)票嘛。
老師,我們客戶把我們開(kāi)給他們的發(fā)票漏做賬了,2年前的發(fā)票,現(xiàn)在他們要求紅沖,再重新開(kāi),這個(gè)2年前的發(fā)票不重開(kāi)可以入賬嗎?
老師,我們客戶把以前的發(fā)票專票搞不見(jiàn)了,是21年3月和7月的2張,現(xiàn)在讓我們重新開(kāi),那發(fā)票不見(jiàn)了額,我們可以沖紅重新開(kāi)嗎?客戶的要求我們老板肯定答應(yīng)的,要不人家不給回款
22年9月貨款,已開(kāi)票,貨款未付,但現(xiàn)在客戶要求8折付款。怎么處理發(fā)票。是不是客戶已抵扣的,可以讓他們紅沖給我們。然后我們?cè)僖哉劭壑匦麻_(kāi)票給他們?這個(gè)紅沖具體是要怎么紅沖的。
老師,您好,兩年前我們應(yīng)該給a付一筆款,他們給我們開(kāi)票,后來(lái)因?yàn)橐恍┦虑?,沒(méi)有付款,我們也沒(méi)有收他們的發(fā)票,他們沒(méi)有紅沖,現(xiàn)在我們把這筆錢付了,他們把2年前發(fā)票給我們了,這可以入賬嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅第三季度表中職工薪酬怎么填?跟以前的表不一樣,
老師,企業(yè)所得稅表,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬也就是指今年實(shí)際支付的應(yīng)發(fā)工資吧
老師好,請(qǐng)問(wèn)殘保金什么時(shí)間申報(bào)?
你好老師,小規(guī)模納稅人9.30號(hào)有個(gè)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)顯示是預(yù)逾期未申報(bào),這個(gè)一直都沒(méi)有和還要去申報(bào)嗎
老師好,利潤(rùn)表上本年累計(jì)凈利潤(rùn)153,858.13,老板不想交企業(yè)所得稅,能不能做暫估,該如何做?
印花稅我們應(yīng)該是買賣合同是吧 申報(bào)的時(shí)候填的是技術(shù)合同。老師這種情況怎么辦?
老師好,請(qǐng)問(wèn)24年計(jì)提的所得稅費(fèi)用因?yàn)閺浹a(bǔ)以前年度的虧損沒(méi)交,一直掛在賬上,我應(yīng)該怎么處理?
預(yù)計(jì)申報(bào)表企業(yè)所得稅 應(yīng)付的薪資 賬務(wù)處理先申報(bào)個(gè)稅 但是實(shí)際沒(méi)發(fā) 從應(yīng)付工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款 后期有錢陸續(xù)補(bǔ)發(fā) 那個(gè)應(yīng)付職工薪酬借方需要把沒(méi)有付的摳出來(lái)嗎
你好 申報(bào)所得稅時(shí) 業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)成本的金額包括主營(yíng)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)的收入和成本對(duì)吧
公司購(gòu)買二手車車輛,入賬
我們?cè)?023年已經(jīng)確認(rèn)收入 ,那對(duì)我們2023年收入所得稅有影響嗎?
好,不影響的,今年宏沖在做正數(shù)1,正數(shù)1,負(fù)數(shù)是0。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。