您好, 退回給對方,重新發(fā)貨
我是銷售方,去年12月已確認(rèn)收入,今年因質(zhì)量問題(合同注明貨款的10%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期一年),客戶在余下未付的貨款中扣除5萬元,并已開具紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬?
2022年1月份,供應(yīng)商給我們送貨,發(fā)票已開,貨款已付,現(xiàn)在有質(zhì)量問題,需要退貨,我需要在原發(fā)票基礎(chǔ)上,開紅字,我們作為客戶,該怎么操作呢
12月18日,倉庫收到深圳市利華商貿(mào)有限公司因質(zhì)量問題退貨的商品庫,開具了銷售退貨單和增值稅專用負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票上注明:貨款50336.00元價稅合計56879.68元;銀行存款支付此次退貨的金額。請問分錄怎么寫?
老師好!有一筆銷滾到客戶手上出了質(zhì)量問題,客戶不退回我們倉庫了,但是這筆貨款要從供應(yīng)商的貨款里減出來,請問銷售開單和采購入庫單要怎么調(diào)整?
我現(xiàn)在,倉庫已經(jīng)收到了貨物,但資金問題只支付了部分貨款,對方開票也是按照支付的部分貨款額開的,這樣一來隨票的入庫單該怎么搞(入庫單金額大于發(fā)票金額)是要重新寫一張跟發(fā)票金額、內(nèi)容一樣的入庫單嗎
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?