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老師,客戶沒有給我們付貨款,請問我們起訴客戶,付的律師費訴訟費等,我們?nèi)肓讼鄳馁M用,然后經(jīng)過法院調(diào)解這些費用由客戶承擔,客戶現(xiàn)在把款轉(zhuǎn)到我們賬上了,這個賬怎么做?。?/h1>

2024-03-25 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-25 09:57

您好 請問當時入賬的時候分錄怎么寫的?

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快賬用戶7507 追問 2024-03-25 10:11

借,管理費用,貸,銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-03-25 10:14

借:銀行存款 借方正數(shù) 借:管理費用 借方負數(shù) 把原來計入管理費用的金額紅沖就好了

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快賬用戶7507 追問 2024-03-25 10:17

但是這些相關的費用對方已經(jīng)都給我們開了發(fā)票的,我可不可以做營業(yè)外收入?。?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 10:17

計入營業(yè)外收入科目也可以的哈

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快賬用戶7507 追問 2024-03-25 10:23

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-25 10:34

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 請問當時入賬的時候分錄怎么寫的?
2024-03-25
當時支付的時候做了管理費用,現(xiàn)在充管理費用,借銀行存款借管理費用負數(shù)。
2024-05-23
你好!對于你們,看能不能跟對方商量,直接全額開商品票。
2021-06-07
你好; 要有發(fā)票的 ; 形式發(fā)票開給你;? 用支付回單 和 形式發(fā)票證明做賬? ?
2023-08-15
同學你好 收到平臺發(fā)票時,借財務費用 10 萬,貸其他應付款 - 平臺 10 萬;給客戶開票時,借其他應付款 - 平臺 5 萬,貸主營業(yè)務收入等及應交稅費;供應商承擔 5 萬從貨款扣除時,借應付賬款 - 供應商 5 萬,貸其他應付款 - 平臺 5 萬,以此平賬,處理時要合規(guī)并保存好相關憑證。
2025-01-09
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