您好,對(duì)的,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,處理的對(duì)
附加稅計(jì)提的時(shí)候; 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加, 貸:應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時(shí)候賬務(wù)處理是; 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí); 借:本年利潤(rùn) 貸:營(yíng)業(yè)稅金及附加---應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅營(yíng)業(yè)稅金及附加-----應(yīng)交城建稅營(yíng)業(yè)稅金及附加----教育費(fèi)附加 請(qǐng)問(wèn)老師我做的對(duì)嗎?還請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是必須會(huì)計(jì)自己做一筆結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)一月報(bào)12月份的賬需交增值稅,那么轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:末交增值稅 計(jì)提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/城建稅/教育稅附加/地方教育稅附加 印花稅實(shí)際扣款是2023年1月份,那么印花稅也是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅嗎?
老師好,我們是一般納稅人,但是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,本月收到上年度12月份退回的增值稅及附加稅,分錄可不可以這么寫(xiě): 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加稅 應(yīng)交地方教育附加 然后再借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅 貸 本年利潤(rùn) 這樣寫(xiě)可以不?
老師好,月底有未交增值稅賬務(wù)處理 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 那增值稅附加稅需要計(jì)提嗎? 還是繳納時(shí)直接:借:稅金及附加-應(yīng)交城建、教育附加、地方教育附加?
老師,我做2024年一月憑證時(shí),一月銀行回單有扣2023年12月的附加稅和2023年10-12月所得稅,12月增值稅,那會(huì)計(jì)科目應(yīng)該是:借:稅金及附加,貸應(yīng)交城建稅,貸應(yīng)交教育附加,貸地方教育費(fèi)附加,然后再借應(yīng)交城建,教育附加,地方教育附加,貸銀行;借應(yīng)交所得稅,貸銀行;借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交-未交,借應(yīng)交-未交,貸銀行,對(duì)嗎?
請(qǐng)解答下A選項(xiàng),不是很懂
暫估成本什么意思,為什么要暫估成本,怎么做賬
小規(guī)模納稅人成本票怎么算啊 比如是10萬(wàn)的票 ,要多少的成本票才合理
老師請(qǐng)問(wèn)下,高新復(fù)審,對(duì)于RD來(lái)說(shuō),有沒(méi)有一定每年幾個(gè)RD才符合嗎?
下載學(xué)習(xí)軟件財(cái)務(wù)軟件要怎么下載
您好老師,我們公司是軟件服務(wù)企業(yè),因?yàn)檫\(yùn)維的項(xiàng)目比較多,員工出差的費(fèi)用比較多,但是除了住宿費(fèi)和高鐵票,飛機(jī)票,其他的餐費(fèi),市內(nèi)交通一般都沒(méi)有發(fā)票,之前我們的標(biāo)準(zhǔn)是不超過(guò)300的都給報(bào)銷(xiāo),但是得提供發(fā)票,我想要問(wèn)的是能不能我們制定給標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一補(bǔ)助是100元,然后剩余的提供200元的發(fā)票,我們?cè)趫?bào)銷(xiāo)單上直接寫(xiě)差旅費(fèi)補(bǔ)助幾天(具體時(shí)間段)這100元是不是就不用提供發(fā)票了,而且也不用并與工資申報(bào)個(gè)稅
老師好!上電腦實(shí)操,我沒(méi)有電腦,只有筆記本電腦,可以上嗎?
老師,請(qǐng)教一下,公司購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn),涉及交哪些稅?開(kāi)購(gòu)進(jìn)票是幾個(gè)點(diǎn)的票?
老師,我們每個(gè)月做賬的時(shí)候那些單據(jù)整理的時(shí)候有什么順序嗎,一般是先做費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),再做付貨款,收貨款等等謝謝嗎,第一次做不懂
老師你好,我們是個(gè)體戶,今年開(kāi)始查帳征收,如果老板不拿工資,但是交社保,這個(gè)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)
還有老師, 公司2月份發(fā)放員工2023年的工資和獎(jiǎng)金,這個(gè)怎么做分錄呢?
之前集體了嗎這個(gè)
計(jì)提的跟實(shí)際發(fā)放的不一樣啊,我之前計(jì)提的是按個(gè)稅系統(tǒng)的金額
能不能計(jì)提個(gè)稅的是15萬(wàn),而實(shí)際發(fā)放的是工資+獎(jiǎng)金35萬(wàn),這月再補(bǔ)記提20萬(wàn),可以嗎
這個(gè)是可以的,允許這樣的
好的,謝謝老師
不客氣的早點(diǎn)休息