你好,支付10萬分錄 借:預(yù)付賬款 10 貸:銀行存款10
我們公司購入設(shè)備,是先付10萬給供應(yīng)商,然后每月付16060*21給第三方,最后一期7180,合計444440元。 第三方每月開票開16060給我們,請問,入固定資產(chǎn)分錄怎么做?付10萬給供應(yīng)商分錄怎么做?收到第三方每月開票的分錄應(yīng)該怎么做?
我們公司,員工工資有開票的 。比如一個月3萬。但是他們開票不是開3萬是開10萬 然后把票給我。說讓我自己扣。這個會計分錄怎么做
老師,我們公司給三方平臺代付,比如付款10萬,對方收我們5.5%的稅費,我們就一共支付10萬*(1+5.5%)=105500,對方給我們開票的時候是開6給點的發(fā)票,這樣子我們支付的稅點跟開票的稅點不一致,怎么做分錄
老師,我們公司與個人施工隊簽訂了車間建筑裝修工程,這個工程一次性包死,我們已付預(yù)付款20萬,還剩10萬,先需要對方給我們開發(fā)票,該開什么內(nèi)容的發(fā)票呢
老師,我們公司與個人施工隊簽訂了車間建筑裝修工程,這個工程一次性包死,我們已付預(yù)付款20萬,還剩10萬,先需要對方給我們開發(fā)票,該開什么內(nèi)容的發(fā)票呢
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
收到3萬發(fā)票 借:長期待攤費用3 貸:預(yù)付賬款3
完工后可按月分?jǐn)?借:管理費用等 貸:長期待攤費用