同學(xué)你好 付款不是按照價(jià)稅合計(jì)的金額嗎
老師,我們公司給三方平臺(tái)代付,比如付款10萬(wàn),對(duì)方收我們5.5%的稅費(fèi),我們就一共支付10萬(wàn)*(1+5.5%)=105500,對(duì)方給我們開(kāi)票的時(shí)候是開(kāi)6給點(diǎn)的發(fā)票,這樣子我們支付的稅點(diǎn)跟開(kāi)票的稅點(diǎn)不一致,怎么做分錄
老師,我們公司付給了對(duì)方收開(kāi)發(fā)票的稅點(diǎn)900元,但對(duì)方不會(huì)給我們開(kāi)這900元的的發(fā)票,那我這900元一直掛在應(yīng)付賬款借方,這個(gè)要怎么做平?
我們公司先支付了10萬(wàn)的裝修費(fèi)給施工單位!第一次支付10萬(wàn)時(shí),對(duì)方公司只開(kāi)了3萬(wàn)的發(fā)票!后面說(shuō)是每個(gè)月開(kāi)3萬(wàn)給我們!這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄!謝謝!
比如一筆10萬(wàn)元不含稅交易,我們給對(duì)方開(kāi)票6個(gè)點(diǎn),對(duì)方需要付給我們10萬(wàn)+6000元增值稅,合計(jì)對(duì)方應(yīng)付給我們價(jià)稅合計(jì)106000元,老師,這樣說(shuō)的正確嗎?
水洗砂是屬于哪類(lèi)開(kāi)票類(lèi)目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)?。?/p>
老師,來(lái)報(bào)銷(xiāo)很多都沒(méi)有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷(xiāo)分錄第二年抄的時(shí)候是從購(gòu)買(mǎi)日開(kāi)始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開(kāi)始抄
管理費(fèi)用的車(chē)輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷(xiāo)售還是不視同銷(xiāo)售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺(jué)得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
是的,按照價(jià)稅合計(jì)給三方公司,三方公司按照不含稅幫我們支付出去
那你收到的發(fā)票是你的價(jià)稅合計(jì)金額吧
是的價(jià)稅合計(jì)
同學(xué)你好 你直接按照發(fā)票的金額來(lái)做就行了