您好,對方給您開什么項(xiàng)目發(fā)票?
我們是勞務(wù)派遣公司,然后我們?nèi)藛T不夠,從別的勞務(wù)派遣公司買了50萬人工,對方給我們開差額發(fā)票了,我們這邊又把這50萬人工派遣到工廠上班,工廠給我們費(fèi)用是60萬,我們怎么給工廠開具發(fā)票?具體的會計(jì)分錄怎么做
老師,我司業(yè)務(wù)員的工資比較高,比如說有10萬,7萬,5萬的,然后他們就自己出去開票回來領(lǐng)工資,這樣合法嗎?還有一些人就把自己的工資分到父母或是離職人員去發(fā)放。就是為了少交個人所得稅。這樣做對不對呀?
我們公司,員工工資有開票的 。比如一個月3萬。但是他們開票不是開3萬是開10萬 然后把票給我。說讓我自己扣。這個會計(jì)分錄怎么做
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應(yīng)商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對稅會有什么影響嗎?因?yàn)闀?jì)說,這個月沖紅,就要這個月開票給我們
老師,我們是外包保潔保安,甲方結(jié)算25萬給我們,我們開票25萬,我們的員工工資22萬,我們開差額稅票。但是甲方要求把22萬的工資,他們來報(bào)個稅,還讓我們把22萬打給他,那這22萬我們還能做成本么?
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
維修加工勞務(wù)機(jī)床裝配
您好,那您只能一次性計(jì)入當(dāng)期資產(chǎn)或損益,不可以攤銷,掛賬其他應(yīng)付款,分期付款
老師 可以把會計(jì)分錄做出來嘛。
您好,您借,資產(chǎn)或費(fèi)用~維修加工勞務(wù)機(jī)床裝配,貸其他應(yīng)付款