同學(xué),你好
沒有要求
一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號)的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
勞務(wù)派遣企業(yè)差額開票的,需要繳納哪些稅,附加稅是以差額的增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)還是全額的增值稅繳納?
一般納稅人,勞務(wù)派遣,選擇差額征稅,收到的專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
老師,勞務(wù)派遣代用工單位支付的工資社保,在申報(bào)增值稅的時(shí)候直接差額征稅 那么差額的這些還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
勞務(wù)派遣公司公司一般納稅人開差額征稅的,買車收取專用發(fā)票可以抵增值稅嗎?
老師我們是勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,使用差額征稅,那么我們的增值稅稅率是多少
郭老師,我是剛剛咨詢您的,還沒問完
老師您好,我們中標(biāo)一個(gè)給會(huì)客廳采購家具的標(biāo),招標(biāo)人給我們款項(xiàng)時(shí),我們要開具發(fā)票給他們,那我們開采購家具的發(fā)票?那賬務(wù)上要怎么處理呢?事實(shí)上我們也就是掙個(gè)差價(jià)
咨詢下:以往年度的交通費(fèi)用 和 今年的交通費(fèi)用,如果報(bào)銷,流程、付款摘要怎么處理嗎?
職工離職,工資結(jié)清證明應(yīng)該怎么寫
老師,請問服務(wù)型企業(yè),沒有其他成本,只有人員工資和社保公積金,人員工資分配到項(xiàng)目成本上,做賬的時(shí)候只把工資計(jì)入成本,不把對應(yīng)人員的社保公積金計(jì)入成本可以嗎?
老師好,實(shí)收資本報(bào)表填寫錯(cuò)誤可以重新更改申報(bào)嗎?24-25年第二季度都是錯(cuò)的,這個(gè)季度可以修改后提報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)稅務(wù)局稽查
老師您好,我公司是一般納稅人第一次產(chǎn)生出口貨物的業(yè)務(wù),銷售的是調(diào)料,是不是先做出口備案,然后銷售發(fā)票開普票零稅率的,不能開專票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能再抵扣,要辦退稅是這樣嗎?
稅務(wù)注銷,工商注銷后才注銷銀行賬戶對吧
老師,折扣和售后折讓是分別在哪種情形下才會(huì)涉及?兩者的區(qū)別是什么?
企業(yè)所得稅申報(bào)表中研究開發(fā)費(fèi)用按100%加計(jì)扣除的金額怎么做分錄
差額征稅,需要去稅務(wù)機(jī)關(guān)備案么,
選擇差額計(jì)稅的話,需要怎么做
同學(xué),你好
要備案的
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷