你好,裝修費(fèi)正常情況下,是不可以一次性走費(fèi)用的
老師,裝修費(fèi)用十萬可以一次性作費(fèi)用嗎
裝修費(fèi)可以一次性抵扣費(fèi)用嗎
老師,請(qǐng)問廠房裝修可以一次性進(jìn)管理費(fèi)用嗎?還是必須走待攤
公司裝修費(fèi)36000,可以一次性入費(fèi)用嗎
老師,裝修費(fèi)可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
季度預(yù)繳所得稅時(shí)有利潤(rùn),需要繳稅,但是以前年度有好多虧損,如果1季度交了,次年匯算清繳要退稅,不想申請(qǐng)退稅怎么辦呢
你好,不想申請(qǐng)退稅,可以多做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理?
都有發(fā)票,沒有那么多需要調(diào)增的怎么辦呢
主要是以前年度虧損很多
納稅調(diào)增可以隨意寫一個(gè)數(shù)不?
1季度,做暫估,不交稅可以不?需要跟老板說不
你好,如果不想退稅,只能是1月份做暫估處理,做到不預(yù)繳稅款了?
暫估怎么做好呢?怎么跟老板說呢
你好,比如暫估費(fèi)用 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估 跟老板說:為了不要形成退稅,就需要暫估一定的費(fèi)用入賬
那次月需要把這個(gè)暫估沖掉嗎
你好,可以下個(gè)季度把暫估的費(fèi)用分錄沖銷?
直接沖掉,不用做別的處理了嗎?金額是我需要多少就估多少嗎?
不沖可以嗎
你好,暫估的費(fèi)用,是需要沖銷的。 是之前暫估多少,就沖銷多少。
比如我估20000就不用繳稅,那么暫估時(shí)金額我就寫20000?
你好,可以是這樣處理的