金額太大,建議分?jǐn)偨o我長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面的
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買(mǎi)工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹(shù)屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶代收社保錢(qián),公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
七八萬(wàn)呢
你好,2萬(wàn)以上的都做長(zhǎng)期代餐費(fèi)用。
2萬(wàn)以上的都建議做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
攤好久呢
靠,最近翻攤?cè)甑摹?
你好,最低分?jǐn)側(cè)甑摹?
老師,暫估入庫(kù)是不是在匯算清繳時(shí)要調(diào)增
老師,我們賬上有三百萬(wàn)的暫估入庫(kù)怎么調(diào)呢,匯算清繳時(shí)允許在五年內(nèi)補(bǔ)票是嗎
這個(gè)做了成本的嗎。
對(duì),做了成本,相當(dāng)于其實(shí)就是利潤(rùn)有三百萬(wàn)
次年匯算清交之前得有發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票的需要調(diào)增。
怎么算才叫有發(fā)票呢,意思是后面暫估金額紅沖完嗎?
你好,你暫估的購(gòu)入的a產(chǎn)品的,收到a產(chǎn)品的發(fā)票,這個(gè)就是有發(fā)票。
老師,那我們一般納稅人企業(yè)股東分紅怎么分不交個(gè)稅,是不是不超過(guò)12萬(wàn)不交個(gè)稅
有限公司個(gè)人股東分紅20%的個(gè)稅。
那滿三個(gè)月工作的員工,辭退一次性補(bǔ)三個(gè)月工資是不是不用繳個(gè)稅
不超過(guò)上年平均工資三倍的,不需要交個(gè)稅,但是需要申報(bào)。
12月可以多計(jì)提工資,在次年匯算清繳前發(fā)完也不用納稅調(diào)增是不是老師
對(duì)的,是的,可以這么做的。
補(bǔ)提前幾年沒(méi)有入賬的費(fèi)用,需要哪些附件,這個(gè)費(fèi)用是不是不用納稅調(diào)增
我12月多計(jì)提點(diǎn)費(fèi)用,是不是和工資一樣,在匯算清繳前能回票就不用作納稅調(diào)增
你好,發(fā)票銀行回單。
可以的,可以這么做的。