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老師,去年暫估費(fèi)用,今年匯算清繳發(fā)票沒來(lái),需要填賬嘛,做的管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,調(diào)整需要更正所有報(bào)表嘛

2024-03-22 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-22 09:39

你好,真實(shí)的暫估不需要調(diào)賬,只需要納稅調(diào)增

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 11:28

是真實(shí)的啊,只是現(xiàn)在還有發(fā)票來(lái)不了了,也不會(huì)支付的,所以想問問需要調(diào)整嘛,問了好幾個(gè)老師說,支付了不需要,沒支付需要調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-03-22 11:31

按規(guī)定沒有發(fā)票就得納稅調(diào)整,除非你確定今年能取得發(fā)票,可以不調(diào)整

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 11:48

我知道,去年12的暫估,1月直接紅沖,匯算發(fā)票來(lái)不了怎么操作,直接調(diào)增嘛

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 11:54

那么就是虛估的費(fèi)用呀,需要先調(diào)整報(bào)表,再匯算。,我知道納稅調(diào)增了,賬上其他應(yīng)付款,做未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-03-22 11:55

按以下方式處理: 1.虛假暫估的:就是不付款,也沒有發(fā)票的暫估,需要修改上年的報(bào)表,然后再申報(bào) 2.真實(shí)暫估:需要付款的,只是暫時(shí)沒有發(fā)票,不需要修改上年報(bào)表,只是匯算調(diào)增

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 11:56

匯算都做完了咋修改

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齊紅老師 解答 2024-03-22 11:57

還在匯算期呢,直接更正申報(bào)的報(bào)表就是

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 11:57

你說什么報(bào)表呢

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 11:58

老師,你能簡(jiǎn)單明了點(diǎn)嘛,現(xiàn)在是什么情況,需要調(diào)整那個(gè)報(bào)表,

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齊紅老師 解答 2024-03-22 12:02

當(dāng)然就是你做的3張財(cái)務(wù)報(bào)表的,然后按正確的報(bào)表做匯算

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 12:04

所有匯算清繳都做完了也交完稅了,現(xiàn)在怎么更正呢

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 12:06

不能直接在2月份做一筆其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配嘛

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齊紅老師 解答 2024-03-22 12:21

可以的,你當(dāng)時(shí)匯算做了納稅調(diào)增就可以那樣做

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 12:27

都做過了啊費(fèi)用調(diào)增交稅了啊,現(xiàn)在我的意思其他應(yīng)付款是不是也需要操作,我操作了發(fā)現(xiàn)影響今年的利潤(rùn)分配,想問有什么問題?

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 12:51

老師,還有個(gè)問題,去年12月暫估費(fèi)用,1月全部紅沖,匯算來(lái)不了發(fā)票,支付了直接調(diào)增,那也不對(duì)啊,全部紅沖不也影響今年的利潤(rùn)嘛

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:29

你做了利潤(rùn)分配,不影響今年的利潤(rùn)

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 14:47

那就是全部紅沖,然后來(lái)了多少,剩下的部分做管理費(fèi)用,未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:53

為什么全部紅沖?你的思路很混亂哈 到底你的暫估是真實(shí)的,還是虛假的?還是2種情況都有?

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 15:47

真實(shí)的啊,只是還有一部分沒來(lái)

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齊紅老師 解答 2024-03-22 15:49

前邊都說了,真實(shí)的暫估不用調(diào)賬哈,只匯算調(diào)整。請(qǐng)認(rèn)真看我說的哈

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 15:49

現(xiàn)在很簡(jiǎn)單,還有4萬(wàn)管理費(fèi)用,我直接匯算調(diào)增了,其他應(yīng)付款我想說不用管不行嘛,有的老師說要做其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配

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快賬用戶2578 追問 2024-03-22 15:51

為什么全部紅沖?你的思路很混亂哈 到底你的暫估是真實(shí)的,還是虛假的?還是2種情況都有?發(fā)票來(lái)了全部紅沖,不然來(lái)多少?zèng)_多少,剩余部分直接調(diào)增嘛

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齊紅老師 解答 2024-03-22 15:53

現(xiàn)在是我在回答你的問題,不用摻和別的什么老師哈。會(huì)把你的思路搞混。 既然是真的,按會(huì)計(jì)制度就要如實(shí)做賬反應(yīng)公司的利潤(rùn),誰(shuí)教他要修改公司利潤(rùn)?不是扯淡?

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你好,真實(shí)的暫估不需要調(diào)賬,只需要納稅調(diào)增
2024-03-22
您好,需要匯算清繳,直接調(diào)整,謝謝
2021-04-13
你好,沒有發(fā)票你去年的賬務(wù)是正確的,今年匯算你要調(diào)減利潤(rùn)
2022-04-21
4萬(wàn)沒回來(lái),發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整就對(duì)了。 然后賬務(wù)處理不用調(diào)整。 匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。
2024-03-21
你好,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
2025-05-14
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