你好,真實(shí)的暫估不需要調(diào)賬,只需要納稅調(diào)增
學(xué)堂老師,去年暫估的費(fèi)用沒有收到發(fā)票已在匯算清繳報(bào)表里做稅前調(diào)增,那賬務(wù)里一直還掛著管理費(fèi)用-暫估費(fèi)用,應(yīng)該如何賬務(wù)調(diào)整呢?謝謝老師
老師,去年暫估費(fèi)用,今年匯算清繳發(fā)票沒來(lái),需要填賬嘛,做的管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,調(diào)整需要更正所有報(bào)表嘛
老師,請(qǐng)問21年度企業(yè)虛估管理費(fèi)用匯算清繳沒有調(diào)整,現(xiàn)在要更正年報(bào)的話是不是只調(diào)整納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里其他項(xiàng) 是做調(diào)增金額對(duì)嗎?
老師,2024年暫估的分錄是這么做的: 借:管理費(fèi)用——暫估成本 貸:應(yīng)付賬款——暫估成本 ,發(fā)票今年匯算前取不到,我已做年度匯算調(diào)增,請(qǐng)問分錄需要怎么調(diào)整呢?
老師,請(qǐng)問:年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票金額長(zhǎng)期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤(rùn)表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過來(lái)啊
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會(huì)開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對(duì)我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對(duì)于以下問題 真誠(chéng)的求解答 報(bào)銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來(lái)從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因?yàn)槌霾钸€沒有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來(lái)路上打車費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
是真實(shí)的啊,只是現(xiàn)在還有發(fā)票來(lái)不了了,也不會(huì)支付的,所以想問問需要調(diào)整嘛,問了好幾個(gè)老師說,支付了不需要,沒支付需要調(diào)整
按規(guī)定沒有發(fā)票就得納稅調(diào)整,除非你確定今年能取得發(fā)票,可以不調(diào)整
我知道,去年12的暫估,1月直接紅沖,匯算發(fā)票來(lái)不了怎么操作,直接調(diào)增嘛
那么就是虛估的費(fèi)用呀,需要先調(diào)整報(bào)表,再匯算。,我知道納稅調(diào)增了,賬上其他應(yīng)付款,做未分配利潤(rùn)
按以下方式處理: 1.虛假暫估的:就是不付款,也沒有發(fā)票的暫估,需要修改上年的報(bào)表,然后再申報(bào) 2.真實(shí)暫估:需要付款的,只是暫時(shí)沒有發(fā)票,不需要修改上年報(bào)表,只是匯算調(diào)增
匯算都做完了咋修改
還在匯算期呢,直接更正申報(bào)的報(bào)表就是
你說什么報(bào)表呢
老師,你能簡(jiǎn)單明了點(diǎn)嘛,現(xiàn)在是什么情況,需要調(diào)整那個(gè)報(bào)表,
當(dāng)然就是你做的3張財(cái)務(wù)報(bào)表的,然后按正確的報(bào)表做匯算
所有匯算清繳都做完了也交完稅了,現(xiàn)在怎么更正呢
不能直接在2月份做一筆其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配嘛
可以的,你當(dāng)時(shí)匯算做了納稅調(diào)增就可以那樣做
都做過了啊費(fèi)用調(diào)增交稅了啊,現(xiàn)在我的意思其他應(yīng)付款是不是也需要操作,我操作了發(fā)現(xiàn)影響今年的利潤(rùn)分配,想問有什么問題?
老師,還有個(gè)問題,去年12月暫估費(fèi)用,1月全部紅沖,匯算來(lái)不了發(fā)票,支付了直接調(diào)增,那也不對(duì)啊,全部紅沖不也影響今年的利潤(rùn)嘛
你做了利潤(rùn)分配,不影響今年的利潤(rùn)
那就是全部紅沖,然后來(lái)了多少,剩下的部分做管理費(fèi)用,未分配利潤(rùn)
為什么全部紅沖?你的思路很混亂哈 到底你的暫估是真實(shí)的,還是虛假的?還是2種情況都有?
真實(shí)的啊,只是還有一部分沒來(lái)
前邊都說了,真實(shí)的暫估不用調(diào)賬哈,只匯算調(diào)整。請(qǐng)認(rèn)真看我說的哈
現(xiàn)在很簡(jiǎn)單,還有4萬(wàn)管理費(fèi)用,我直接匯算調(diào)增了,其他應(yīng)付款我想說不用管不行嘛,有的老師說要做其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配
為什么全部紅沖?你的思路很混亂哈 到底你的暫估是真實(shí)的,還是虛假的?還是2種情況都有?發(fā)票來(lái)了全部紅沖,不然來(lái)多少?zèng)_多少,剩余部分直接調(diào)增嘛
現(xiàn)在是我在回答你的問題,不用摻和別的什么老師哈。會(huì)把你的思路搞混。 既然是真的,按會(huì)計(jì)制度就要如實(shí)做賬反應(yīng)公司的利潤(rùn),誰(shuí)教他要修改公司利潤(rùn)?不是扯淡?