你好,回來發(fā)票把暫估的紅沖再按發(fā)票做一筆這個分錄就可以了。
21年暫估的加油票,在匯算清繳前取不到,那之前在21年做賬的分錄是借:主營業(yè)務成本 5萬 貸 應付賬款-暫估油款5萬 在22年怎么做賬務處理呢,然后匯算清繳是納稅調增是吧?
23年暫估了10萬票,在5月份之前回票,匯算清繳后應該怎么做賬務處理,
22年的暫估成本,23年5月未收到發(fā)票,在匯算清繳做了調增處理。那么如果我在23年6月收到發(fā)票,我匯算清繳需要做什么處理?可以在后面一年匯算清繳調減嗎?
請問23年暫估了90萬的人工成本,我們在做匯算清繳后收到了95萬的勞務發(fā)票,應該怎么做賬務處理呀? 匯算清繳需要改嗎?
老師,請問一下:去年暫估了10萬,現(xiàn)在匯算清繳時,票還是回不來,年報時調增了10后補了稅,之前暫估的怎么處理呢
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那匯算清繳不用調增吧
匯算清繳錢回來發(fā)票可以扣除不調整。
不用調增,那紅沖再做一筆分錄的這個賬務處理是做在24年嗎
你好是收到發(fā)票的這個月進行賬戶處理。