不需要賬務處理,只是匯算清繳納稅調(diào)增就可以
21年暫估的加油票,在匯算清繳前取不到,那之前在21年做賬的分錄是借:主營業(yè)務成本 5萬 貸 應付賬款-暫估油款5萬 在22年怎么做賬務處理呢,然后匯算清繳是納稅調(diào)增是吧?
老師23年暫估10萬成本,24年匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票,怎么做賬務處理呢?暫估的時候借主營業(yè)務成本貸應付暫估
老師23年暫估10萬成本,24年匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票,怎么做賬務處理呢?暫估的時候借主營業(yè)務成本貸應付暫估
2023年新實行的農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度中沒有其他收益這個科目
財政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務補貼款如何做會計分錄
專項資金購買固定資產(chǎn)累計折舊會計處理
供應商開給我們的發(fā)票單位按噸開的,我們開給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價計入什么科目,意思是比如采購貨物時價款是10萬,只需支付7萬,其他3萬支付貨款時扣除,這種情況這3萬記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開票收入和未開票收入之和嗎?
老師,我們有四個股東,其中有一個股東占10%,注冊資本應該是50W就行,他投了100W,當時做賬時直接將這100W計到實收資本科目了,現(xiàn)在審計老師說這樣不行,有50W要計到資本公積,是不是我只需做一個分錄就可以了。借:實收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時候是包給老板另外一個公司做的,現(xiàn)在廠房建起來了,也在開始生產(chǎn),另外一個公司記賬給我們廠房花了900多萬,但是他們無法給我們開票,無法辦理竣工結(jié)算,建廠房時,我們自己公司花費的錢,也一直掛在在建工程,請問,這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒有開通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對方都銷毀了,沒有,請問這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買一些黃金嗎
那我的應付賬款-暫估油票一直掛在賬面了是吧?因為這筆確實是取不到發(fā)票了的
不需要在22年做 借應付賬款-暫估油票 貸:利潤分配-未分配利潤嗎?把應付賬款沖平嗎
你是確實拿不到票的,你實際付錢了嗎
是付錢了 私戶付錢的沒有發(fā)票開
那你這個私戶付的,你都不要入賬啊