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老師,一般納稅人2023年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票去年沒開票,現(xiàn)在開了專票過來,但是去年手續(xù)費(fèi)已經(jīng)全部做在財務(wù)費(fèi)用了,沒有在應(yīng)交稅費(fèi)借方體現(xiàn),我想問下現(xiàn)在怎么處理比較合適呢

2024-03-21 19:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 19:21

建議做以前年度損益調(diào)整,借:進(jìn)項稅 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8891 追問 2024-03-21 19:23

一個問題,別一直接,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-21 19:24

好的 同學(xué) 非常抱歉

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同學(xué)您好! 對于一般納稅人去年未開票的銀行手續(xù)費(fèi),現(xiàn)已收到專票的情況,由于去年手續(xù)費(fèi)已計入財務(wù)費(fèi)用,未體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),建議進(jìn)行如下處理:同學(xué)您好! ,補(bǔ)開去年未開票的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,并在今年次月申報時,據(jù)實(shí)在稅務(wù)報表中填列。其次,對于已計入的財務(wù)費(fèi)用,無需調(diào)整,保持賬目一致性。最后,確保今后及時開票并正確處理稅費(fèi)。
2024-03-21
同學(xué)您好,建議做以前年度損益調(diào)整,在本年抵扣
2024-03-21
建議做以前年度損益調(diào)整,借:進(jìn)項稅 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-03-21
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸利潤分配未分配利潤 上面的金額就是發(fā)票的稅格,然后匯算清繳納稅調(diào)增,這個是一個就行
2024-03-21
你好,需要把之前的無票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做分錄 跨年涉及損益的科目,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2021-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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