你好,把去年的無票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄。 匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)做納稅調(diào)增處理才是的?
銀行收取的對公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),代發(fā)工資費(fèi)用等各種費(fèi)用,已經(jīng)做分錄是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?,F(xiàn)在銀行把上一年度截止到3月份的,所有費(fèi)用,在22年4月開出了增值稅專用發(fā)票。請問如何做分錄?
請問老師,去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增了按照清繳時(shí)的規(guī)定繳稅了,今年六月份票這手續(xù)費(fèi)發(fā)票銀行又給開來了,我怎么入賬啊,這手續(xù)費(fèi)匯算清繳時(shí)只是在表格里做相應(yīng)填寫,未在賬上做處理,按照去年來說這已經(jīng)處理完畢了吧,請老師給個(gè)詳細(xì)的分錄說明一下,
老師,去年一整年的公戶銀行在今年5月份申請一次性開手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票。去年已入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”,現(xiàn)在拿到發(fā)票,6月份入賬,是要怎么做賬呢?企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候并沒有把這部分手續(xù)費(fèi)開票的情況去做調(diào)整
老師好!請問去年財(cái)務(wù)費(fèi)用一銀行手續(xù)費(fèi)已入賬,今年5月份銀行才開增值稅專用發(fā)票進(jìn)來,會計(jì)分錄怎么做?
請問2023年我們財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)入賬1970.35,2024年5月才取得銀行開具的專用發(fā)票,認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額111.53,現(xiàn)在因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了本月增值稅,去年財(cái)務(wù)費(fèi)用減少111.53,以前年度損益調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做?
請問個(gè)體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個(gè)社會組織,但是好像沒有進(jìn)行報(bào)稅,那會影響他名下公司的運(yùn)營嗎?會被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話說個(gè)稅沒報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會會費(fèi)怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
那現(xiàn)在會算清繳已經(jīng)過了,也沒有做納稅調(diào)增,我六月份這張手續(xù)費(fèi)的專票要怎么處理哈,我六月份已經(jīng)勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?