你好,你現(xiàn)在補(bǔ)上一個(gè)就虧檔,借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理就可以了。
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯(cuò)了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營業(yè)外收入
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯(cuò)了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄?兩種方法都可以嗎?
老師,當(dāng)時(shí)幫他買一個(gè)固定資產(chǎn)費(fèi)用150萬,之后賣給他150萬 這兩筆賬怎么做分錄啊 買的時(shí)候 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣的時(shí)候 借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 我總感覺不對
老師我們銷售成桶的油,但是我們公司主要是生產(chǎn)銷售飼料的,油不是我們的主營業(yè)務(wù),是我們之前買多了,用不完,所以賣掉一部分,去年購買的沒有記賬,所以這個(gè)月賣掉一部分我收到錢,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢借其他業(yè)務(wù)成本,貸方我當(dāng)時(shí)沒有入庫,原材料和庫存商品都是0
老師我1月份寫錯(cuò)了憑證,我們賣了一臺打包稱,當(dāng)時(shí)我的分錄是借銀行存款1300,貸,其他業(yè)務(wù)收入1300元,打包稱買的時(shí)候1000元,當(dāng)時(shí)入賬記入了固定資產(chǎn),賣的時(shí)候我沒有沖減固定資產(chǎn),而是記入了其他業(yè)務(wù)收入里面,現(xiàn)在我怎么調(diào)賬,寫分錄
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
賬上固定資產(chǎn)金額是1000元,等于說賣這臺設(shè)備賺了300元
折舊的金額是多少?
當(dāng)月買的,當(dāng)月賣掉了,沒有折舊,1000買的,賣掉1300
借固定資產(chǎn)清理1000,貸固定資產(chǎn)1000,借營業(yè)外支出1000,貸固定資產(chǎn)清理1000,還有哪一個(gè)不明白?
不需要把1月份寫錯(cuò)的分錄紅沖嗎
你好,不用的,這里不錯(cuò),就是這么做。