先把上面收入這個(gè)分錄紅沖,然后做下面這個(gè)正確的分錄。
老師沒(méi)有計(jì)提過(guò)折舊的車(chē)輛報(bào)廢賣(mài)了 ,怎么做分錄的 ,我問(wèn)了兩個(gè)老師,兩個(gè)老師的回答都不同,把我問(wèn)暈了,我不知道該怎么辦 ?一個(gè)老師是讓我借銀行存款,借管理費(fèi)用,貸固定資產(chǎn) 。而另一個(gè)老師是讓我借其他業(yè)務(wù)成本,貸固定資產(chǎn);借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 。我究竟要怎么做呢?我們只是個(gè)小商貿(mào)公司,我是做內(nèi)賬的 。
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下我們買(mǎi)的股票,每年年底的時(shí)候紅利收入的對(duì)賬單我們做了證券投資收益,投資收益的分錄,現(xiàn)在股票要賣(mài)掉了,賬單已經(jīng)拉好了,怎么算收入呢,收入是不是賣(mài)出總金額-(賣(mài)出份額*當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的單價(jià))這個(gè)是屬于其他業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,當(dāng)時(shí)幫他買(mǎi)一個(gè)固定資產(chǎn)費(fèi)用150萬(wàn),之后賣(mài)給他150萬(wàn) 這兩筆賬怎么做分錄啊 買(mǎi)的時(shí)候 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣(mài)的時(shí)候 借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 我總感覺(jué)不對(duì)
去年七月月58000買(mǎi)的設(shè)備沒(méi)有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專(zhuān)用發(fā)票來(lái)了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來(lái)的記得賬,重新按專(zhuān)票價(jià)錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
去年七月月58000買(mǎi)的設(shè)備沒(méi)有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專(zhuān)用發(fā)票來(lái)了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來(lái)的記得賬,重新按專(zhuān)票價(jià)錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
老師,請(qǐng)教一下,開(kāi)發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬(wàn)是什么意思呢
管理費(fèi)用的養(yǎng)老保險(xiǎn)金匯算清繳填哪里?
老師,有攴具清洗消毒配送帳務(wù)實(shí)操課沒(méi)
2000×1+13%是啥啊啊啊啊啊啊
老師,這道題公允價(jià)值模式不折舊不攤銷(xiāo),為啥選B
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷(xiāo)月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷(xiāo)售次月結(jié)賬開(kāi)票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
今年1月份買(mǎi)的,當(dāng)月就賣(mài)了,還沒(méi)有折舊呢,
分錄,借固定資產(chǎn)清理1000,貸固定資產(chǎn)1000 借銀行存款1300 貸固定資產(chǎn)清理1300 借固定資產(chǎn)清理300,貸資產(chǎn)處置損益300,可以嗎?我們內(nèi)賬
沒(méi)有折舊不寫(xiě)折舊? ? 這樣是可以的? ?
老師我不是找的郭老師,郭老師今天不在嗎
您找郭老師,您直接提問(wèn)加上郭老師名稱(chēng)就行,我看他在網(wǎng)站答題呢。
看你這個(gè)提問(wèn)上面沒(méi)有寫(xiě)郭老師,所以我就接手回復(fù)了。
謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。