你好,同學(xué) 申報房產(chǎn)稅從23年8月份開始
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產(chǎn)稅,每月租金26000元,半年一交房產(chǎn)稅,后半年應(yīng)該是2020年10月份申報嗎?申報的時候是直接申報7-12月六個月的租金總收入嗎?26000*6這個金額申報嗎?那我們12月底才開房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個月租金收入申報房產(chǎn)稅嗎?那下一年前半年申報房產(chǎn)稅是2021年4月申報嗎?我們是2020年12月底一次開6個月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
21年二季度開了房屋經(jīng)營租賃發(fā)票,二季度沒有采集稅源報房產(chǎn)稅,8月份做的稅源采集,然后去申報房產(chǎn)稅,算不算逾期
自有廠房出租,合同約定每月收到租金后開具發(fā)票。今月沒有收到當(dāng)月租金,如果租戶10月10號才付9月份租金。我們該在什么時候開票?下面是我的思考,請指點(diǎn)。 1、我們10月10號才開9月份的租金發(fā)票。行吧? 2、對應(yīng)的租賃收入也計入10月、在11月份申報? 3、對應(yīng)的房產(chǎn)稅(從租計征)也計入10月、在11月申報。那9月份按從價房產(chǎn)稅、10月收倆月房租按從租計征房產(chǎn)稅?感覺虧大了。
21年出租房屋.11月份開得發(fā)票,租期是,22年到24年3年,租金36萬,房產(chǎn)稅什么時候申報
老師,公司房產(chǎn)稅是按季申報,未出租前都是從價計征,從6月份起有出租,8月18日開具了不動產(chǎn)租賃發(fā)票32萬多,怎么進(jìn)行納稅申報?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說,進(jìn)來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動,收入費(fèi)用由我單位核算,我單位收取各個企業(yè)活動收入的1%做服務(wù)費(fèi),活動的收入費(fèi)用歸個各個企業(yè),我單位是代收代付,活動前期按參與大小收取各個企業(yè)一定比例的費(fèi)用活動款,用于支付活動費(fèi)用,現(xiàn)在有個問題,費(fèi)用有很多種,不同的費(fèi)用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個費(fèi)用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費(fèi)用款金額一致分配,這個企業(yè)有可以是給這個費(fèi)用,這個企業(yè)有可能是另一個費(fèi)用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),人員勞務(wù)費(fèi)用,這些怎么辦了
老師,就是今天我和老板去集團(tuán)查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠(yuǎn),這樣做對嗎?因?yàn)槲矣X得他是男的,還是走路過程離得遠(yuǎn)點(diǎn)好,但是又怕讓他感到不尊重
對公轉(zhuǎn)賬,對方開戶行是廣東潮陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對方的開戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報個稅能到打收入證明嗎
老師,這個例題在計算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時,為什么是用1500-60呀,會計上扣除了660稅法只允許扣600,會計上的利潤總額應(yīng)該是多減了60在后面要納稅調(diào)增的,為什么當(dāng)期要減60呢,當(dāng)期算利潤的時候不是多減了60要加回來才對嗎
老師,麻煩請教一下第4題,銷售折扣與折讓影響應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,是因?yàn)殇N售折扣發(fā)生在確認(rèn)銷售收入之前,也就是發(fā)生在應(yīng)收賬款確認(rèn)之前,是這樣理解的嗎?
但是是一棟倉庫里的部分面積,就是要補(bǔ)23年8-24年1月份的稅房產(chǎn)稅嗎?也是按照部分面積原值的0.7嗎?
是的,同學(xué),是這樣的