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你好老師!老板要求做一個實際的內(nèi)賬自己看的!他有一家個體的!有時會用個體的直接轉賬買點小東西,但是實際是用到一般納稅人公司的!這種是沒有票的!這種以前都是記到一般納稅人的現(xiàn)金賬!當是老板給的!不對外報稅的!現(xiàn)在要做一盤總的內(nèi)賬!這些都是要在賬面顯示出來給老板看的!這樣一個過程!怎么做分錄啊!謝謝!

2024-03-21 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 12:09

同學你好 這個就是按實際業(yè)務來做分錄的 不用考慮稅

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快賬用戶9592 追問 2024-03-21 12:42

老師!幫我看看這樣對嗎?謝謝!就是我現(xiàn)在要把個體和一般納稅人的放在一起記錄,那個體用銀行轉出一筆100元,那就是借:庫存商品 100元 貸:銀行存款100元 這100元實際的貨物是用到一般納稅人那里的,我們平時這100元就當老板給的現(xiàn)金,如果用分錄表示的話,是不是借:備用金 100 貸:其他應付款-老板 100 然后再 借 庫存商品100元 貸:備用金100元 我的思路是這樣的!您看一下對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-21 12:47

對的 是這樣做的哦

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快賬用戶9592 追問 2024-03-21 12:49

好的!謝謝啦

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齊紅老師 解答 2024-03-21 12:51

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 這個就是按實際業(yè)務來做分錄的 不用考慮稅
2024-03-21
不能那樣做,稅局查到就是虛開發(fā)票。
2025-08-18
轉一般納稅人一般不查帳的。
2025-08-15
借勞務成本貸其他應付款,老板 確認收入之后,借主營業(yè)務成本貸勞務成本。
2023-01-30
個體戶轉錢到一般納稅人,內(nèi)賬應記 “借:銀行存款(一般納稅人),貸:其他應付款(個體戶)”,注意是 “其他應付款”(負債)而非 “其他應收”,方向別錯。 一般納稅人初始余額 “借:銀行存款,貸:其他應付款(法人代表)”,僅在初始資金是法人代表投入 / 代墊時可行,若資金是個體戶轉的,需改貸 “其他應付款(個體戶)”。 一般納稅人出賬支付費用:若費用屬個體戶,記 “借:個體戶相關費用,貸:其他應收款(一般納稅人)”;若屬一般納稅人自身,記 “借:一般納稅人相關費用,貸:銀行存款(一般納稅人)”。
2025-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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