借其他應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。如果按照你單位正常收入來(lái)做,做這個(gè) 如果你們想要隱瞞收入,借其他應(yīng)付款,貸銀行
老師咨詢你一個(gè)問題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬,當(dāng)時(shí)直接用現(xiàn)金收款了,今年補(bǔ)做銀行賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來(lái)了,沒辦法下賬,財(cái)務(wù)軟件也換過(guò)了,這要怎么解決呢,當(dāng)時(shí)開票也確認(rèn)收入了,也交稅了,因?yàn)楹笃谶€有款項(xiàng)沒有收回了,掛賬金額不對(duì),所以想調(diào)整正確
我公司有一筆二十幾萬(wàn)的其他應(yīng)付款,收款單位是我們法人之前開的,但已注銷,這筆款是在注銷之前轉(zhuǎn)到我們賬上的,掛在賬上已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在想要做平,賬務(wù)該怎么處理?
老師 我想問下 以前的賬務(wù)都在代賬公司做的。然后發(fā)現(xiàn) 21年有一筆18萬(wàn)的其他應(yīng)收款—-個(gè)人 的期初余額 。然后我在19年20年 都沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)人有掛過(guò)賬。 銀行流水也沒有這一筆?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢
老師 我想問下 以前的賬務(wù)都在代賬公司做的。然后發(fā)現(xiàn) 21年有一筆18萬(wàn)的其他應(yīng)收款—-個(gè)人 的期初余額 。(有可能是代賬公司入錯(cuò)期初余額)然后我在19年20年 都沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)人有掛過(guò)賬。 銀行流水也沒有這一筆。現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢
老師好,以前年度的個(gè)人代收款轉(zhuǎn)入公司后,之前財(cái)務(wù)沒有確認(rèn)收入,換了幾個(gè)財(cái)務(wù)都沒處理,一直掛賬,掛在其他應(yīng)付款-張牟20多萬(wàn),現(xiàn)在要求平賬,如何做賬
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
但是那個(gè)張某,公司沒一個(gè)認(rèn)識(shí)他,老板從別人手上接過(guò)來(lái)的公司,錢打不了她卡,沒法操作。按收入做,就直接借:其他應(yīng)付款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),就可以吧,不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。