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老師 我想問下 以前的賬務(wù)都在代賬公司做的。然后發(fā)現(xiàn) 21年有一筆18萬的其他應(yīng)收款—-個人 的期初余額 。然后我在19年20年 都沒有發(fā)現(xiàn)這個人有掛過賬。 銀行流水也沒有這一筆?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢

2023-08-18 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-18 14:36

同學(xué)你好 這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外

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同學(xué)你好 這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外
2023-08-18
您好,那現(xiàn)在錯誤的話,是其他應(yīng)收對不上了是嗎
2023-08-18
你好,按規(guī)定是應(yīng)該補(bǔ)好之前的帳,但你最好讓之前的會計做好,誰做誰負(fù)責(zé)的
2021-11-17
你好 ;? ? 你現(xiàn)在既然到賬了銀行 做借銀行存款貸應(yīng)收賬款。 然后去看看這些錢用到什么地方去 。? 補(bǔ)做成本費用? ?去沖銀行存款才行的? ;現(xiàn)在這個方式是最好的? ?
2022-01-10
你好; 接手后你要把 對應(yīng)的 期末數(shù)據(jù)核對清楚 。然后去建賬 ; 你能盤點 到20年的期末數(shù)據(jù)的話那么 就可以直接 21年1月建賬的。 然后去補(bǔ)21年1月 - 21年11月的賬務(wù)處理; 因為你現(xiàn)在 馬上要做21年年報的
2021-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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