同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 是的
公司請(qǐng)了個(gè)顧問(wèn),報(bào)酬就是每個(gè)月給他買社保,不發(fā)其他工資了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做,然后個(gè)稅申報(bào),這個(gè)工資怎么報(bào),還有本來(lái)個(gè)人承擔(dān)的社保部分也是我們公司,單位承擔(dān)的部分為1000元,個(gè)人是500元,現(xiàn)在1500全部公司出,一般納稅人
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們從國(guó)內(nèi)A公司里采購(gòu)了一批貨500噸,單價(jià)10000元,稅額65萬(wàn)元,我們支付給A公司金額500+65=565萬(wàn)元,A公司也給我們開具采購(gòu)發(fā)票565萬(wàn)元,現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司,然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了,現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬(wàn)元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請(qǐng)問(wèn)我們收到這個(gè)10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
公司聘請(qǐng)了一位阿姨打掃衛(wèi)生給她500元,請(qǐng)問(wèn)這500元怎么記賬,怎么做分錄呢,是當(dāng)做勞務(wù)報(bào)酬的來(lái)記賬嗎
老師,咨詢一下,公司請(qǐng)的阿姨做飯,月初從公司預(yù)支費(fèi)用,然后自己買菜做飯。公司規(guī)定是:每人吃飯從工資中扣除500元/月/人,公司補(bǔ)貼200元/月/人。阿姨當(dāng)月預(yù)支一部分費(fèi)用,下月初支付剩余費(fèi)用。實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用與支付給阿姨的費(fèi)用之間的差額是阿姨的工資。這個(gè)怎么做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是做體育發(fā)展的,之前我們公司作為主辦方組織一場(chǎng)比賽,聘請(qǐng)了外省一些裁判員來(lái)做比賽,這些裁判員的飛機(jī)票可以報(bào)銷嗎??請(qǐng)問(wèn)這些機(jī)票費(fèi)用如果報(bào)銷了,應(yīng)該計(jì)入什么科目里呢?老師麻煩您看看我這個(gè)分錄對(duì)嗎?分錄就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)500,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)1000(飛機(jī)票)貸:銀行存款 1500元。這個(gè)500元和飛機(jī)票1000元都要申報(bào)勞務(wù)費(fèi)是嗎????
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過(guò)來(lái)了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
非營(yíng)利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
老師請(qǐng)問(wèn)民非企業(yè)專用存款賬戶的錢經(jīng)教育局審批(申請(qǐng)的是工資、身材、水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi))通過(guò)后,銀行劃轉(zhuǎn)到基本戶后能不能用于其他的項(xiàng)目,比如房租?
咨詢下:外部業(yè)務(wù)人員,從公司財(cái)務(wù)部申領(lǐng)電子資料或調(diào)取財(cái)務(wù)附件原件,一般應(yīng)該引用哪個(gè)法律法規(guī),要求他們事先報(bào)備,以郵件等方式等工作方式做好流程規(guī)范呢?
395題,為什么不用賣出價(jià)減去買入價(jià)1100*(6-65-6.55)=10
個(gè)人所得稅申報(bào)的登錄密碼忘記了怎么找回?
董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,企業(yè)買理財(cái)產(chǎn)品在現(xiàn)金流量表里屬于什么活動(dòng)?是投資活動(dòng)還是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
干粉滅火器維修打壓檢測(cè),21具?45元,新采購(gòu)滅火器10具?60元,合計(jì):1545元。老師這個(gè)怎么開發(fā)票呢?項(xiàng)目名稱怎么寫
老師,請(qǐng)問(wèn)生鮮公司,開出免稅普票,是不是對(duì)應(yīng)的專票就不能抵扣
但是她不給我們公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,怎么辦呢
同學(xué),你好 不能稅前扣除