你好!阿姨工資不是固定的嗎?
2.海翔飯店2014年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①6月1日,飯店從工商銀行提取3000元現(xiàn)金。②6月1日,飯店購(gòu)入一套中央空調(diào)設(shè)備,價(jià)款120000元,發(fā)生安裝費(fèi)3600元,6月18日安裝完畢投入使用。該項(xiàng)中央空調(diào)可以使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值是2400元。③6月1日,飯店取得土地使用權(quán),支付價(jià)款1000800元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。該土地使用權(quán)可以使用50年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。④6月5日,飯店委托銀河證券公司從上海證券交易所購(gòu)入A上市公司股票200萬(wàn)股,管理者將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。該筆股票投資在購(gòu)買日的公允價(jià)值為400萬(wàn)元,另支付相關(guān)交易費(fèi)用2萬(wàn)元,購(gòu)買股票款402萬(wàn)元。⑤6月10日飯店購(gòu)入大米10000千克,單價(jià)4元/千克,金額40000元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,發(fā)票已收到,大米已驗(yàn)收入庫(kù)。⑥6月12日飯店的廚房從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用100千克大米,單價(jià)4元/千克,金額400⑦6月30日,出納盤點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)盤虧1000元,經(jīng)查明,出納員李娜負(fù)有一定責(zé)任,應(yīng)責(zé)其賠償700元,剩余300元,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作當(dāng)期費(fèi)用。當(dāng)日收到李娜的現(xiàn)金賠償700元。(1)請(qǐng)編制三洋公
居民個(gè)人A先生在甲公司任職,2019年1-12月每月從公司取得工資薪金收入20000元。公司統(tǒng)一為員工購(gòu)買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品每月支出200元;每月“三險(xiǎn)一金"個(gè)人繳費(fèi)部分為4500元(其中,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1600元基本醫(yī)療保險(xiǎn)400元,失業(yè)保險(xiǎn)100元,住房公積金2400元)。A先生從1月開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除,分別為2000元和1000元,合計(jì)3000元。假設(shè)無(wú)其他扣除,該公司每月最后一日發(fā)放當(dāng)月公司。2019年A先生其他收入如下: 2019年8月從乙公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000 元,稿酬收入2000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元要求:1、計(jì)算甲公司向A先生支付工資薪金時(shí)應(yīng)預(yù)扣的個(gè)人所得稅 2、計(jì)算乙公司向A先生支付勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)時(shí)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 3、計(jì)算A先生2019年綜合所得匯算清繳個(gè)人所得稅應(yīng)補(bǔ)(退)稅款 求解題過(guò)程
會(huì)計(jì)分錄題:老師,想問(wèn)一下10題貸方應(yīng)付職工薪酬具體是多少金額。1、9月2日,康宏公司向紫光公司購(gòu)進(jìn)甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款項(xiàng)10月支付。2、9月5日,康宏公司用銀行存款支付購(gòu)買甲材料的運(yùn)輸費(fèi)6000元。3、9月7日,康宏公司以現(xiàn)金支付購(gòu)買甲材料的搬運(yùn)費(fèi)2100元。4、9月10日,康宏公司將購(gòu)買的甲材料驗(yàn)收入庫(kù)。5、9月15日,康宏公司將銀行存款200000元預(yù)付給湘財(cái)公司,用于購(gòu)買乙材料。9月28日,康宏公司收到預(yù)付貨款的材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。該批材料的實(shí)際買價(jià)為360000元,除沖銷原預(yù)付款外,其余的均以銀行存款支付。另外,以現(xiàn)金支付了1000元的搬運(yùn)費(fèi)。6、10月8日,康宏公司開出現(xiàn)金支票從銀行提取500000元,以備發(fā)工資。7、10月9日,康宏公司用現(xiàn)金500000元支付職工資。8、10月15日,用銀行存款支付康宏公司總部辦公費(fèi)2000元,10、10月30日,結(jié)算本月職工工資,其中制造甲產(chǎn)品工人的工資為600000元制造乙產(chǎn)品工人的工資為400000元,車間管理人員的工資為300000元。
老師,員工休產(chǎn)假期間公司規(guī)定按生育津貼實(shí)際到賬數(shù)發(fā)給員工,單每月過(guò)程中,公司先按2000元稅前申報(bào)了工資,按扣除社保費(fèi)500元后,按1500發(fā)放了工資,2000也計(jì)提了工資,社保500也繳納了費(fèi)用做了會(huì)計(jì)分錄,那現(xiàn)在生育津貼到賬了,如何記賬呢?(實(shí)際是產(chǎn)假期間無(wú)工資,但先預(yù)付給員工一部分生育津貼,等剩余津貼到賬后扣除期間支付額,按差額付給員工。但是這預(yù)付的生育津貼又申報(bào)了工資,繳納了社保)
老師,您好,咨詢一下,公司提供就餐,阿姨先從公司每月月初預(yù)支費(fèi)用,然后后面走報(bào)銷的流程。需要付什么東西。但每月從員工工資里面扣除500元/人/月,這個(gè)計(jì)提和支付的時(shí)候,怎么做分錄呢?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
不是的,按公司吃飯就餐的人頭來(lái)算的,如果吃飯的人多了,阿姨的工資就高,具體也沒(méi)有個(gè)確定數(shù)
你好!購(gòu)買原材料有發(fā)票嗎?阿姨你們是安工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?每月預(yù)支 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款等 實(shí)際報(bào)銷把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)就可以
沒(méi)有發(fā)票,應(yīng)該沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅。申報(bào)個(gè)稅是另一個(gè)人申報(bào)的。那意思預(yù)支:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 員工發(fā)完工資有工資表的,統(tǒng)計(jì)出本本月發(fā)生的費(fèi)用假如是A,員工實(shí)際應(yīng)發(fā)工資是B,實(shí)發(fā)工資是C,發(fā)工資的分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 B 貸:其他應(yīng)收款 A 銀行存款C 阿姨工資差:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 ,那其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這里還需要做一筆分錄吧 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
你好!沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅你們一般不可以安工資薪金申報(bào)阿姨工資外賬份話
那實(shí)際就這樣發(fā)生了,外賬那怎么做啊,還有,預(yù)支那筆款,外賬的附件:公司的蓋章的文件和員工就餐明細(xì)可以嗎,沒(méi)有發(fā)票
你好,借支的時(shí)候有費(fèi)用申請(qǐng)單就可以,可以更正個(gè)稅申報(bào)補(bǔ)上去,報(bào)銷的時(shí)候是需要有發(fā)票的
沒(méi)有報(bào)銷,最后直接沖銷了,相當(dāng)于一部分款用員工工資扣出來(lái)了,另一部分就是阿姨自己的工資了
你好,不是這一步,是指的記福利費(fèi)的時(shí)候需要發(fā)票
不走福利費(fèi)呀,預(yù)支時(shí):借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)所有員工工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 給阿姨發(fā)工資時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
你好,沖出來(lái)的時(shí)候不需要發(fā)票,轉(zhuǎn)福利費(fèi)的時(shí)候需要
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問(wèn)
老師,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),那是有發(fā)票了,是這樣做的,那有發(fā)票的話,從員工工資種扣出來(lái)的這個(gè)費(fèi)用,和差額計(jì)入阿姨的工資,又怎么做賬呢
你好!阿姨工資計(jì)入福利費(fèi),扣款計(jì)入福利費(fèi)貸方
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問(wèn)