你好,借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 那兩個(gè)不用去提。
老師小規(guī)模納稅人免增值稅還用計(jì)提附加稅嗎
小規(guī)模納稅人免征了增值稅還需要計(jì)提附加稅嗎?附加稅是不是所有都免征嗎?免征的附加稅還需要做賬嗎?
小規(guī)模納稅人,本季度有45萬的免稅,不用交增值稅,那還需要計(jì)提稅金及附加嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào),增值稅免了,附加稅還需要計(jì)提嗎?
小規(guī)模月度10季度30還是月度15季度45,只要符合規(guī)定的小規(guī)模納稅人均免征增值稅,那么增值稅免征后城建稅,教育附加費(fèi),地方教育附加費(fèi),這三個(gè)附加稅也免征收嗎
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
那兩個(gè)附加不是應(yīng)該轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免嗎
你好,不用的,你不計(jì)提也不用轉(zhuǎn)。