是的,需要申報個稅的
老師,員工受傷,費用全部由公司報銷銷,保險公司賠付的部分可以這樣做分錄嗎? 借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入 。員 工看病報銷的 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
給員工發(fā)放的福利費怎么記賬呢,報個稅是要加上這一部分嗎,福利費超過了工資總額的14%
員工因工程需要體檢,報銷體檢費入職工福利費,這部分體檢費需申報個稅嗎?
老師,你好 我想問下,公司給員工報銷加油費,作為福利,怎么入賬,需要計入個稅申報嗎
老師,公司給部分員工報銷一部分加油費,記入職工福利了,申報個稅用報嗎
個人社保部分相差對計提0.06怎么寫分錄
老師,申報季報時出現(xiàn)這個提示,查了增值稅申報表本年累計數(shù)和所得稅申報表的本年累計數(shù)是一樣的金額,怎么會出現(xiàn)這個提示?它的取數(shù)規(guī)則是什么呢?
老師 所得稅預繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應收-A公司還是貸:其他應收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預繳的所得稅 分錄為借:應交稅費—預繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?