你好 你這個(gè)材料和成本實(shí)際是不是2023年發(fā)生的,如果是的話可以做2023年,如果不是不能強(qiáng)行做的
老師您好!2022年10-12分開(kāi)具的普通發(fā)票,2023年1月份才來(lái)報(bào)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)報(bào)表2022年已經(jīng)結(jié)賬。請(qǐng)問(wèn),我在1月份收到去年的發(fā)票時(shí),該怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)12月的收入發(fā)票,到24年1月份紅沖的話,我應(yīng)該怎么操作?12月的增值稅已交
老師,您好 2023年12月份計(jì)提工資計(jì)提多了,跨年2024年1月份發(fā)放工資該怎么沖減做賬呢?
您好老師,請(qǐng)問(wèn):2024年1月、2月的材料發(fā)票、成本發(fā)票需入到2023年12月份的賬,該怎么操作呢?12月的賬該怎么處理。
您好老師,請(qǐng)問(wèn):2024年1月、2月收到的材料和成本發(fā)票,業(yè)務(wù)發(fā)生在2023年12月份,這些票都需要入到12月的賬,該怎么操作呢?在12月的賬該怎么處理。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
是的,2023年的項(xiàng)目,已提供勞務(wù)和工程服務(wù)、材料也用了。對(duì)方缺票一直拖著沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)。但是工地的管理不太到位,材料到了工地直接清點(diǎn)后使用。會(huì)計(jì)不駐工地,是看到發(fā)票才知道有材料。
可以做在2023年,你在2023年先計(jì)提金額進(jìn)去,2024年做收到發(fā)票的處理
23年計(jì)提是根據(jù)24年收到的發(fā)票金額做計(jì)提嗎?具體怎樣操作啊
費(fèi)用發(fā)生跨年的情況也會(huì)發(fā)生,例如2023年已經(jīng)開(kāi)了的費(fèi)用發(fā)票,2024年才拿回來(lái)報(bào)銷(xiāo)?;氐?3年做計(jì)提嗎?還是24年做年度損益調(diào)整