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Q

老師您好,請問12月的收入發(fā)票,到24年1月份紅沖的話,我應該怎么操作?12月的增值稅已交

2023-12-25 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-25 09:46

你好,學員。沖紅沖減的是當期收人,無需賬務處理,留存紅沖發(fā)票就可以。

頭像
快賬用戶2322 追問 2023-12-25 10:13

那收入減少了,不做賬?增值稅也不需要處理?

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-25 10:14

你好,學員,不需要哈,按照正常的賬務處理,是直接沖減當期的收入。

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你好,學員。沖紅沖減的是當期收人,無需賬務處理,留存紅沖發(fā)票就可以。
2023-12-25
那么1月做原分錄紅沖,按扣除紅沖后的金額申報
2024-02-02
你好,調整以前年度損益,在本月做
2024-03-20
你好 你這個材料和成本實際是不是2023年發(fā)生的,如果是的話可以做2023年,如果不是不能強行做的
2024-03-20
你好,需要在收到貨物當月暫估入庫
2024-03-20
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