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老師,2023租了宿舍給員工住,沒有收到發(fā)票,之前會計做賬是借其他應(yīng)付款5600 貸銀行存款5600。2024年我收到發(fā)票16800含之前5600的票,剩余11200未支付是1-8個月的房租,每月1400元。這樣我要怎么處理啊?

2024-03-19 21:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-19 21:46

借:管理費用5600 長期待攤費用11200 貸:其他應(yīng)付款5600 其他應(yīng)付款11200

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齊紅老師 解答 2024-03-19 21:47

后續(xù)每個月做相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)可以了

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快賬用戶1494 追問 2024-03-19 21:48

實行的是小企業(yè)準則,不用計入管理費用-福利費嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-19 21:50

要做到福利費,你做到今年可以了,小企業(yè)會計準則是未來適用法

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相關(guān)問題討論
您好 請問您說的剩余11200未支付是1-8個月的房租是今年1-8月份的 對嗎
2024-03-19
借:管理費用5600 長期待攤費用11200 貸:其他應(yīng)付款5600 其他應(yīng)付款11200
2024-03-19
你好,你可以這樣做 借:管理費用 5600 貸:其他應(yīng)付款 5600 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 11200
2024-03-19
你好,借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 可以沖之前
2021-09-29
同學您好,您計提是計提的9-12月份的金額是嗎
2021-05-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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