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個(gè)稅工資報(bào)實(shí)發(fā)5500有購(gòu)買社保,社保個(gè)人部分:423.66沒(méi)有填入,分錄怎么做?

2024-03-19 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-19 16:37

借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 5500%2B423.66

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快賬用戶4104 追問(wèn) 2024-03-19 16:42

老師,個(gè)稅申報(bào)實(shí)發(fā):5500貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 5923.66可是銀行流水發(fā)5500?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 16:47

發(fā)放工資時(shí)扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資5923.66 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)? 423.66? ? ? 銀行存款5500

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快賬用戶4104 追問(wèn) 2024-03-19 16:50

老師,借:應(yīng)付職工薪酬——工資5923.66可是我申報(bào)個(gè)稅收入是實(shí)發(fā):5500,社保個(gè)人部分沒(méi)有填入?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 16:54

說(shuō)明你申報(bào)錯(cuò)誤的哈,必須是申報(bào)5923.66收入

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快賬用戶4104 追問(wèn) 2024-03-19 16:55

老師,不用更正,全部分錄你寫一下

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齊紅老師 解答 2024-03-19 16:57

我做的分錄沒(méi)錯(cuò)哈,公司實(shí)際就應(yīng)承擔(dān)5923.66。只是你申報(bào)錯(cuò)誤,不更正公司就損失了個(gè)人部分

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快賬用戶4104 追問(wèn) 2024-03-19 17:00

對(duì)方給我的工資表就是實(shí)發(fā),所以不需要更正,老師你寫一下分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-19 17:03

借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 5500 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資5500 貸:? 銀行存款5500 為個(gè)人支付社保 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)?423.66? ?計(jì)入工資總額還是得申報(bào)個(gè)稅 貸:? 銀行存款??423.66

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2024-03-19
你好?借,管理費(fèi)用工資?5500貸,應(yīng)付職工薪酬,工資5500借,應(yīng)付職工薪酬,工資5500貸,銀行,5485應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。15
2021-05-27
你好,這樣不行的,要全員全額報(bào)個(gè)稅的,
2020-10-13
你好,計(jì)提單位部分:借 管理費(fèi)用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提個(gè)人部分 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸 銀行存款 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款
2020-10-30
同學(xué),你好 按個(gè)人社保部分計(jì)入收入申報(bào) 收入處填500.社保填500
2023-03-10
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