同學,你好 按個人社保部分計入收入申報 收入處填500.社保填500
員工工資是計件的,上月沒有上班工資是0,但是有正常買社保(個人部分社保后續(xù)會從工資上扣除)。這種申報個稅的時候可以收入申報0,專項扣除個人部分社保嗎?
員工工資3500 扣個人部分社保500,個稅申報時本期收入報的是3500還是3000?
員工工資稅前5000,公司部分社保1000,個人部分500;現(xiàn)在員工需要承擔公司部分社保和員工部分社保,申報個稅時候,收入是填5000還是4000呀
老師,如果上個月沒有發(fā)工資,只買了社保,那么申報個稅時,是零申報還是按個人社保部分計入收入申報。比如員工的個人社保部分是五百,沒有發(fā)工資,那么申報個稅時是收入處填0,專項扣除部分填入500,還是收入處填500,專項扣除部分也填入500?
個稅申報的時候本期收入那一塊填寫的是扣除社保的剩余的工資嗎?還是沒有扣社保前的工資?社保拿填寫的是個人那部分還是單位和個人部分合計數(shù)?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?