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季報的時候企業(yè)所得稅少報了幾百塊錢怎么辦,這個季度預繳的企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了

2025-10-29 20:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-29 20:26

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-29 20:28

您好,如果申報期沒過就作廢重報,如果申報期過了就在下個季度報稅時自動補上,比如你第三季度少繳了300元(實際應繳10000-已繳9700=300),那么第四季度算稅時,累計應納稅額10500元減去已繳總額9700元,本期就要繳800元(10500-9700=800),這800里就包含了補上季的300和本季的500,這樣年底匯算清繳時總數(shù)對就行。

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快賬用戶4030 追問 2025-10-29 20:32

3季度的申報期已經(jīng)過了吧

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齊紅老師 解答 2025-10-29 20:32

您好,過了,27號是最后一天

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快賬用戶4030 追問 2025-10-29 20:34

老師,那我在第四季度補繳的時候這部分金額應該填到哪一列?

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齊紅老師 解答 2025-10-29 20:35

?您好,第四季度申報時,你不需要單獨填寫那筆少報的金額,你只需要在A類預繳申報表中,根據(jù)正確的全年累計利潤計算出本年累計金額欄的應納稅額,系統(tǒng)會自動用這個正確的累計稅額(例如10500元)減去本年已預繳稅額欄的已繳總額(例如錯誤的9700元),計算出本期應補(退)所得稅額(800元),你只需確認并繳納這個最終算出來的金額即可,這800元里已經(jīng)自動包含了補上一季的300元。

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快賬用戶4030 追問 2025-10-29 20:38

那我這個季度已經(jīng)申報的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅的表就先不改了,等到第四季度做對就行了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-29 20:43

?您好,是的,你現(xiàn)在申報期過了就不用單獨去改第三季度的報表了,只要確保在第四季度申報時,把所有收入成本數(shù)據(jù)算準,在填列本年累計金額相關(guān)的所有數(shù)據(jù)(如營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額等)時都填上從1月到12月底真實的累計數(shù),系統(tǒng)自動計算出的本期應補(退)所得稅額就會自然把之前少報的那幾百塊錢包含進去讓你補繳。

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快賬用戶4030 追問 2025-10-29 20:51

那第三季度的報表錯了別人差到怎么辦呀?

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齊紅老師 解答 2025-10-29 20:56

?您好,不用太擔心,第三季度的報表本身是預繳性質(zhì)的、數(shù)據(jù)是暫時的,只要你在第四季報和隨后的年度匯算清繳中把全年累計的正確數(shù)據(jù)報準了,最終以年度匯算清繳的報表為準,稅務(wù)系統(tǒng)會看到你后續(xù)的更正記錄,不會因為某個季度的一個小誤差而產(chǎn)生問題。

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你好,利潤表已經(jīng)修改了嗎?是的話,那你更正所得稅吧,需要補上。
2025-01-14
你好,你去稅務(wù)大廳看看
2020-10-16
你好,對的是的,如果是有利潤的需要繳納的。
2022-04-19
可以三季度按本年累計金額申報,補稅即可
2025-10-17
異地預繳企業(yè)所得稅時稅款所屬期填寫錯誤是有影響的,可能會導致稅款所屬期與實際經(jīng)營情況不符,影響企業(yè)的納稅申報和稅款核算。以下是相應的解決辦法: - 更正申報:需填寫一份正確歸屬期的預繳稅款申報表,前往稅局大廳做更正申報。 - 溝通協(xié)調(diào):主動與稅務(wù)機關(guān)溝通,說明稅款所屬期填寫錯誤的情況,并按其要求提供相關(guān)證明材料,如繳納稅款的憑證、異地預繳的相關(guān)文件等,配合完成更正手續(xù)。 至于企業(yè)所得稅季報時這筆預繳款未自動帶出,下一季度通常也不會自動帶出。建議在申報時,手動將這筆已預繳的稅款金額填寫到相應的欄位中,并向稅務(wù)機關(guān)說明情況,確保稅款的準確申報和抵扣。
2024-11-27
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