你好,這個屬于偷稅漏稅,可以罰款和滯納金。
你好..實(shí)收資本是必須繳納印花稅嗎
老師,其他應(yīng)付款~法人金額太大,可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?除了交印花稅還需要交什么稅嗎?借款轉(zhuǎn)實(shí)收資本有什么風(fēng)險嗎
老師好,如果錢一直在私戶收款和支出,怎么記賬,不進(jìn)對公賬戶能算實(shí)收資本不,是不是要交印花稅,印花稅必須要從對公賬戶交嗎
老師好 收到實(shí)收資本必須交印花稅嗎,不交風(fēng)險大嗎
老師好 收到實(shí)收資本必須交印花稅嗎,不交風(fēng)險大嗎
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費(fèi)忘計提了 這個月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
哦,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上實(shí)收資本的數(shù)額就是印花稅計稅依據(jù)呀,稅目是營業(yè)賬簿對嘛
你好!是的,就是這個了
但有個問題,我之前滿足小微條件,現(xiàn)在注冊資本1個億不滿足了,但申報表上還顯示默認(rèn)的小微企業(yè),這個我是不是享受不了小微優(yōu)惠政策了但有個問題,我之前滿足小微條件,現(xiàn)在注冊資本1個億不滿足了,但申報表上還顯示默認(rèn)的小微企業(yè),這個我是不是享受不了小微優(yōu)惠政策了
你好!這個跟注冊資金無關(guān)。 除非你實(shí)繳了,導(dǎo)致資產(chǎn)總額超過5000萬了
就是賬上實(shí)收資本1個億,實(shí)際也收到了這么多錢
你好!這個就沒辦法了。除非你減資
那我怎么改一下呢,那個小微企業(yè)那個框是灰色的我改不了
你好,你填的那些資產(chǎn),那些數(shù)字它就自動有了,沒辦法。你去年的已經(jīng)定型了
就是我意思是我現(xiàn)在不滿足小微企業(yè)了,但他還默認(rèn)我是小微企業(yè),但小微企業(yè)前面有個框打著勾我還沒辦法改,因?yàn)槭腔疑?
你好!你填了你的資產(chǎn)總額那些沒
我問了專管員老師應(yīng)該是系統(tǒng)根據(jù)前一年的年報自動判定的
你好!季度申報的時候,根據(jù)你填的數(shù)據(jù)來的。 比如資產(chǎn)總額,人數(shù)等之類的