您好,不可以的,如果稅務(wù)查賬我們要補(bǔ)增值稅交滯納金的,電商的賬是取好查的,15號(hào)申報(bào)前還是整理不出來(lái),我們的流程要改的,是哪個(gè)環(huán)節(jié)卡了,總有辦法能解決,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可是個(gè)大風(fēng)險(xiǎn),
請(qǐng)問(wèn)老師,我是電商行業(yè),次月才能整理上月全月賬單,確認(rèn)收入和費(fèi)用的金額,馬上4月份要申報(bào)1幾度的財(cái)務(wù)報(bào)表了,如果15號(hào)前我來(lái)不及核算出3月數(shù)據(jù),那我能不能做賬往后挪一個(gè)月,就是4月申報(bào)1、2月財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅,然后3月的線上收支我4月核算,直接做4月憑證里,以后都這樣往后挪一個(gè)月做,可以這個(gè)嗎
老師,有這樣一個(gè)事情,我們目前正在做首次退稅申報(bào),還沒(méi)有實(shí)地核驗(yàn)。 因?yàn)轳R上到4月30號(hào)以后,去年還沒(méi)有申報(bào)的退稅屬不屬于超期,像這種如果屬于超期申報(bào),需要提供收匯明細(xì)嗎? 也就是這樣幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn) 1. 首次申報(bào)未核驗(yàn)可以做后面年度的退稅申報(bào)嗎? 2. 這種情況過(guò)了4月份,是不是屬于超期未申報(bào)? 3. 這種超期未申報(bào)要不要提供收匯明細(xì)? 4. 我們目前的情況怎樣解決收匯明細(xì)的問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn)老師,是這樣的,我在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)收入有問(wèn)題,我找到差異原因了,24年3月公司是小規(guī)模,4月是一般納稅人,在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票,金額1468.61,但是4月增值稅申報(bào)表收入金額比我賬上實(shí)際多1468.61,增值稅多交14.69,系統(tǒng)一筆沒(méi)有體現(xiàn)在申報(bào)表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄,應(yīng)該是這個(gè)一般納稅人申報(bào)表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個(gè)金額?老師我覺(jué)得退稅和改申報(bào)表太麻煩了,您說(shuō)這樣可不可以,畢竟是多給稅務(wù)局錢(qián),他們上面收也多,我把我自己的賬上收入多改1468.61,然后申報(bào)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表改得和我一致,這樣行不行?也不知道當(dāng)時(shí)季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么通過(guò)系統(tǒng)的
老師好,我公司購(gòu)買(mǎi)了土地,費(fèi)用總共是6220000萬(wàn)土地款,我公司是廣西的,小規(guī)模納稅人, 要交印花稅和契約稅,總共要交多少稅?
出口企業(yè) 進(jìn)貨憑證號(hào)是什么?
老師!我想問(wèn)一下!個(gè)人姓名沒(méi)有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
老師,你好,我們公司有一筆600萬(wàn)的外貿(mào)合同,是做耗材生意的,請(qǐng)問(wèn)如何合理使用稅費(fèi)更少?可以退稅,先交后退嗎?
你好,我們3月31申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),4月1才收到款,3月申報(bào)表沒(méi)有申報(bào),4月申報(bào)表申報(bào)增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開(kāi)出發(fā)票,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,都是真實(shí)業(yè)務(wù)
建筑勞務(wù)分包是按合同金額入帳還是按開(kāi)票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個(gè)人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險(xiǎn)是指扣的個(gè)人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬(wàn),成本12萬(wàn),費(fèi)用盡267萬(wàn),毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬(wàn),費(fèi)用57萬(wàn),這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
小天老師我剛想找你呢這么巧就給你接到啦!
我們眼瞅著收入就要到500萬(wàn),變一般納稅人了,你說(shuō)我能不能無(wú)票收入少報(bào)點(diǎn),延遲點(diǎn)納稅,遲點(diǎn)轉(zhuǎn)啊
哇,又見(jiàn)到朋友了,好開(kāi)心。延遲風(fēng)險(xiǎn)好大,商貿(mào)呀,稅務(wù)太好查了,快把業(yè)務(wù)拆分,一個(gè)公司變成2個(gè)公司
我們已經(jīng)6個(gè)公司了,現(xiàn)在全力做抖音,抖音的結(jié)算主體只能是一家,所以這家公司只能硬著頭皮轉(zhuǎn)一般納稅人了,然后我們進(jìn)項(xiàng)也不足,每個(gè)月收入差不多100w,成本票大概在50%,我能不能前幾個(gè)月讓供貨商不開(kāi)票給我,等變成一般納稅人了,把前面沒(méi)開(kāi)的票一起開(kāi)專(zhuān)票給我,可以這樣嗎
哦哦,這個(gè)稅務(wù)查了不行的呀,換成您是稅務(wù),您也不認(rèn)可的,
所以,我在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前,必須讓供應(yīng)商把前面的票給我開(kāi)完才能轉(zhuǎn)是嗎,如果轉(zhuǎn)為了一般納稅人,供應(yīng)商前期的票沒(méi)給我開(kāi)完,也只能給我開(kāi)普票,是這個(gè)意思不
是的哦,我們不要去冒這個(gè)風(fēng)險(xiǎn),老板做這么大了,我們?nèi)绻a(bǔ)查了,老板不會(huì)記得我們?yōu)楣臼《惖暮?,?huì)怪我們的
好的!我還有個(gè)問(wèn)題,就是比如我4月申報(bào)1季度收入已經(jīng)490萬(wàn)了,2季度我收入300萬(wàn),在7月申報(bào)的時(shí)候這300萬(wàn)是不是還是可以按小規(guī)模政策1%交稅呢
對(duì)的,放心 ,沒(méi)有轉(zhuǎn)為一般人前都是1% 這是稅務(wù)策劃 小規(guī)模納稅人:最后的瘋狂 ·前11個(gè)月銷(xiāo)售額已經(jīng)接近500萬(wàn),當(dāng)月正常銷(xiāo)售下累計(jì)12個(gè)月銷(xiāo)售額會(huì)超過(guò)500萬(wàn),下個(gè)月需要轉(zhuǎn)登記為一般納稅人 ·第12個(gè)月不論銷(xiāo)售額多大,都是按3%增值稅征收率交稅 舉例 ·某小規(guī)模過(guò)去11個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)售額470萬(wàn)正常銷(xiāo)售下,企業(yè)累計(jì)12月銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)超過(guò)500萬(wàn) ·企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)售貨物330萬(wàn),當(dāng)月還是小規(guī)模,330萬(wàn)銷(xiāo)售額按3%征稅率繳納增值稅
那那我7月15號(hào)把2季度申報(bào)完,有說(shuō)當(dāng)月變更為一般納稅人,有說(shuō)次月變更,哪種更好啊
次月變更,當(dāng)月還是1%申報(bào)
那就是我7月15號(hào)之后申請(qǐng)次月變更為一般納稅人,是不是8月依然按小規(guī)模1%申報(bào)7月增值稅,9月申報(bào)8月增值稅就按一般納稅人申報(bào),并且7月取得的專(zhuān)票都不能抵扣,在8月取得的專(zhuān)票就可以抵扣了,是這樣嗎
您好,是的是的,是這么理解的哦
謝謝小天老師!么么噠!
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~